是的,可以正常使用的
老師,我們公司是一般納稅人,供應商是小規(guī)模納稅人,供應商開3%的普票給我們,我們只能用來做費用票是嗎?
一個一般納稅人的供應商供貨金額為80000元,此供應商給我們開專票和不開專票掛賬金額 有什么區(qū)別。另外有沒有納稅風險。前期都是開票到我司掛賬。
老師,我們是一般納稅人,在小規(guī)模供應商那里開普票進來,問供應商要發(fā)票進項(比方,如果供應商開專票給我們,那么她要在發(fā)票進項里有這個貨才能開票給我們),她說他們是小規(guī)模,沒有進項。我怎么規(guī)避這個風險呢?請老師詳細解答下。謝謝!
老師,我們是小規(guī)模,我們進貨,供應商給我們開了13%專票,我們可以做成本嗎?可以還是要給供應商退回去讓給我們開普票?供應商是一般納稅人,他們開普票是不是也只能開13%的呢?
老師,我們是一般納稅人,我們一般讓供應商開專票,但是有個小供應商,是個個體戶,給開了普票,請問我們也能用是嗎,沒有什么風險吧
如果24年視同銷售做了分錄,借:費用 貸: 收入,稅,還需要納稅調增嗎
老師請幫忙看下這題的正確答案,謝謝
老師,我科目余額表如下:其他應收款5萬,其他應付款30萬,實收資本是0(認繳出資額為 6萬);以前年度可彌補虧損20萬.現(xiàn)在公司要注銷。我這樣處理是否可行:第一個,將應收應付轉入營業(yè)外收支,借 其他應付款 30 貸 營業(yè)外收入 25貸 其他應收款 5; 第二,借 營業(yè)外收入25 貸 本年利潤 25 第三 ,借 本年利潤25 貸 利潤分配-未分配利潤19 貸實收資本6 第四,借 稅金及附加 0.15 貸 應交印花稅 0.15 老師,這樣處理可以嗎?謝謝老師
我有個項目合同,今年六月到期,現(xiàn)在該項目余額還有1萬塊錢,目前與估計在六月產生開支,但是我在五月做匯算清繳時候要不要調增納稅金額,合同簽訂時間是去年1月到今年六月……
審計所出報告專項應付款放在其他流動負債,自己填財務報表稅務上放在長期應付款可以嗎?
我公司是購買方,現(xiàn)在要退貨,開紅字發(fā)票,有已經抵扣的,有沒有抵扣的,請問下這兩種情況我公司分別怎么做?
您好,老師,屬于其他公司產權的辦公室租賃給房屋中介,然后我們再從房屋中介那里租房子,由房屋中介把租金發(fā)票開給我們,我們從房屋中介取得租金發(fā)票能不能作為申請出口退稅的依據(jù)(首單退稅會要辦公室租金發(fā)票作為資料),像這種有沒有什么退稅風險?比如說前面公司未繳納房產稅對我們有沒有影響,我懷疑他們沒有繳納房產稅,所以房屋所有權公司不想直接開租金票給我們
在本月22號之前含22號,都可以提交出口退稅嗎?過了征期是不是就要到下個月才能提交了?
請問老師,3月份的工資,在當月時候提前發(fā)部分3月工資,4月份的時候銀行沒劃走那么多錢,因為部分3月份提前發(fā)了,應付職工薪酬-工資和銀行存款金額對不上,該怎么做賬?按實際銀行劃扣的剩下的工資,做到借方應付職工薪酬?
以上兩張圖片如何辨別使用賬面價值或公允價值 另外圖一為啥差額是投資收益而不是其他業(yè)務收入,如何辨別差額對應的會計科目
請問老師,個體戶是不能開專票嗎,他們說只能開普票,但是要普票對于我們來說,不能抵扣,損失了點
可以開專票,只是人家要交稅
我們今年再他家定了150萬的貨, 不是季度30萬以下,普票才免增值稅嗎,像他這么多,開專票普票應該交一樣的稅吧
是的,開專票對方不管多少都得交稅