借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ? ?營業(yè)外支出-滯納金 貸:銀行存款
老師,我們12月份剛補(bǔ)交了2019年度的所得稅和滯納金,補(bǔ)交的這部分所得稅和滯納金應(yīng)該怎么做分錄呀?老師,謝謝,小規(guī)模
老師,在稅務(wù)局網(wǎng)站補(bǔ)交去年的印花稅怎么操作?。课乙呀?jīng)修改完稅源信息了,帶不出來應(yīng)交稅額和滯納金呢
老師好,稅務(wù)現(xiàn)在讓我們補(bǔ)交23年的企業(yè)所得稅和滯納金,已經(jīng)交完了,這個(gè)應(yīng)該怎么入賬啊
老師:企業(yè)被稅務(wù)查賬,發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅要補(bǔ)繳,那這個(gè)滯納金怎么算?例如現(xiàn)在要補(bǔ)繳23年的企業(yè)所得稅10萬,那一共要交多少錢?含滯納金
23年沒有計(jì)提企業(yè)所得稅 但是23年已經(jīng)交了 不存在少交 ;由于沒有計(jì)提 現(xiàn)在這筆錢在應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅上掛著 我24年怎么處理 我們是小型微利企業(yè)
企業(yè)有無票支出情況,但匯算清繳時(shí)候納稅調(diào)增了,后期還有什么風(fēng)險(xiǎn)?
月末小規(guī)模的個(gè)人獨(dú)資企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,您好,麻煩講解下合并報(bào)表未分配利潤期末數(shù),有的資料沒有計(jì)算商譽(yù),有的資料說要減商譽(yù),有的說要加商譽(yù),這道題的答案是減商譽(yù),具體怎樣判斷商譽(yù)是該計(jì)算進(jìn)去還是不計(jì)算進(jìn)去,什么時(shí)候減,什么時(shí)候加,謝謝
答案的這個(gè)單位儲(chǔ)存成本怎么理解?
老師 其他應(yīng)付款掛賬過大,不開發(fā)票,怎么沖平呢?
老師小規(guī)模公司企業(yè)老師變更股權(quán),他交個(gè)稅是以25年3月末的未的未分配利潤為依據(jù),完稅憑證上的顯示個(gè)稅的所屬期是5月份至5月份,還顯示了滯納金 謝謝 未分配利潤減少做在幾月份
老師,我是一般納稅人,上個(gè)月開了發(fā)票忘記紅沖了,我這個(gè)月紅沖了還需要交稅嗎?
快遞打包物品膠帶紙箱等計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
電腦上開增值發(fā)票 現(xiàn)代服務(wù) 服務(wù)費(fèi) 在哪里添加
有限公司和管理有限公司和有限責(zé)任公司注冊(cè)資本都是最低10萬人民幣嗎?
直接用利潤分配就行嗎,需不需以前年度損益調(diào)整科目呀
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不需要