根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》規(guī)定,納稅人未按照規(guī)定期限繳納稅款的,從滯納稅款之日起,按日加收滯納稅款萬(wàn)分之五的滯納金。 先確定滯納金的計(jì)算天數(shù): 假設(shè)從?2023?年企業(yè)所得稅匯算清繳截止日期(2024?年?5?月?31?日)次日起算至實(shí)際補(bǔ)繳之日的天數(shù)為?n?天。 計(jì)算滯納金金額: 滯納金?=?100000×0.05%×n。 總共要繳納的金額為補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅加上滯納金: 總金額?=?100000?%2B?100000×0.05%×n。 具體的天數(shù)?n?需要根據(jù)實(shí)際情況確定,所以無法給出確切的總金額數(shù)值
假如已補(bǔ)繳2019年企業(yè)所得稅10萬(wàn)和滯納金2萬(wàn),那我現(xiàn)在要做那幾個(gè)分錄,怎么做
本年漏繳第一季度的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在補(bǔ)繳,產(chǎn)生了滯納金,這個(gè)滯納金怎樣出分錄,補(bǔ)今年的需要損益調(diào)整嗎?
老師我們21年補(bǔ)繳19年被查出企業(yè)所得稅匯算2萬(wàn)多并、補(bǔ)了滯納金,那現(xiàn)在21年企業(yè)所得稅匯算清繳這補(bǔ)繳企業(yè)所得稅和滯納金我都得調(diào)增嗎?
老師,21年企業(yè)所得稅匯算清繳要補(bǔ)9800稅款,滯納金要交多少錢,怎么算?
老師:企業(yè)被稅務(wù)查賬,發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅要補(bǔ)繳,那這個(gè)滯納金怎么算?例如現(xiàn)在要補(bǔ)繳23年的企業(yè)所得稅10萬(wàn),那一共要交多少錢?含滯納金
請(qǐng)問一下,海關(guān)繳款書和代扣代繳憑證 是一樣的性質(zhì)嗎
老師個(gè)體1季30萬(wàn)免稅普票。如果我1季度最后1個(gè)月開30萬(wàn)。這樣也免稅嗎?
我之前公司賬戶對(duì)公打給其他公司一筆款,他們財(cái)務(wù)需要退回。然后我把這筆款打給我個(gè)人賬戶,但是沒有備注,這樣操作會(huì)有什么影響 要注意什么
收到以后月份的租金發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢?
老師好!非稅支出的費(fèi)用,只有收據(jù),這個(gè)是正常的稅前扣除憑據(jù)嗎?
老師:卷閘的維修費(fèi)是記管理費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎?
和之前的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)做交接,但資料對(duì)方還沒有提供,公司24年有出口貨物業(yè)務(wù),一直沒辦理退稅,公司現(xiàn)在想退稅,這個(gè)交接前和對(duì)方溝通,需要重點(diǎn)先了解哪些信息
銷售設(shè)備,上游開的拆開是軟件13%?設(shè)備9%,我們可以按照上游的進(jìn)賬來開嗎還是只能開9%的農(nóng)機(jī)銷項(xiàng)還是13%
老師,比如生產(chǎn)工時(shí)和人事考勤工時(shí)不相等。比如:生產(chǎn)工時(shí)是2000小時(shí)全月,考勤工時(shí)是2300小時(shí)工資是10萬(wàn),那我這10萬(wàn)工資是分?jǐn)偟?000小時(shí)里面嗎?
請(qǐng)問一下勾選平臺(tái)里面有一個(gè)不抵扣發(fā)票勾選是什么情況用到
補(bǔ)繳企業(yè)所得稅金,除了補(bǔ)繳的稅金本金和每日的萬(wàn)分之五滯納金,還有別的嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)沒有了哦
有罰款嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)看稅局哦
老師,企業(yè)所得稅補(bǔ)繳還要補(bǔ)交附加稅嗎?
有補(bǔ)交增值稅才補(bǔ)附加稅
只是企業(yè)所得稅補(bǔ)繳
那就不需要補(bǔ)附加稅
“小微取消后,附加稅就要補(bǔ)增值稅的6%及納滯金,企業(yè)所業(yè)稅是25%減去已繳部分及滯納金” 老師,這個(gè)說法對(duì)嗎?
同學(xué)你好 小微和增值稅沒關(guān)系呀
現(xiàn)在是小微被推翻,改成一般納稅人,然后我們補(bǔ)繳所得稅喝滯納金,為啥還要讓我補(bǔ)繳增值稅及滯納金呢?
你之前是小規(guī)模嗎
不是,一般納稅人,13%的稅率,開的也是專票
那這個(gè)要補(bǔ)所得稅和滯納金的
增值稅是不需要補(bǔ)交的呀
對(duì)啊,那為啥非要說要補(bǔ)繳6個(gè)點(diǎn)的增值稅呢?
這個(gè)按說和增值稅無牽扯 這個(gè)不需要