如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅10萬(wàn)借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款 借營(yíng)業(yè)外支出滯納金2萬(wàn)貸銀行存款。
我們現(xiàn)在20年9月補(bǔ)交2019年企業(yè)所得稅和滯納金,會(huì)計(jì)分錄怎么做
假如已補(bǔ)繳2019年企業(yè)所得稅10萬(wàn)和滯納金2萬(wàn),那我現(xiàn)在要做那幾個(gè)分錄,怎么做
老師,您好!我是小規(guī)模公司補(bǔ)交2019年的企業(yè)所得稅和滯納金,調(diào)整的是2019 年的企業(yè)所得匯算清繳,分錄怎么做呢?
老師我們21年補(bǔ)繳19年被查出企業(yè)所得稅匯算2萬(wàn)多并、補(bǔ)了滯納金,那現(xiàn)在21年企業(yè)所得稅匯算清繳這補(bǔ)繳企業(yè)所得稅和滯納金我都得調(diào)增嗎?
2019年稅金發(fā)票我們有30萬(wàn)發(fā)票虛開。要繳納5000元企業(yè)所得稅和滯納金。原來(lái)2019年會(huì)計(jì)分錄是:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30 、應(yīng)付賬款-蘭 30.現(xiàn)在2022年賬上還是應(yīng)付賬款-蘭 30?,F(xiàn)在補(bǔ)交這個(gè)稅金的會(huì)計(jì)分錄和截止這個(gè)30萬(wàn)怎么寫具體會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問24年暫估了40萬(wàn)成本,貸的其他應(yīng)付款暫估,現(xiàn)在還沒有票進(jìn)來(lái),已經(jīng)所得稅調(diào)增繳納了,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,我要把其他應(yīng)付款暫估40萬(wàn)數(shù)據(jù)銷掉
老師你好,我是調(diào)整的21年的企業(yè)所得稅,需要交稅,和滯納金,分錄要怎么寫
老師,請(qǐng)問信用卡可以取現(xiàn)金嗎?
請(qǐng)問老師前兩年的審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出了,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)錯(cuò)了那我現(xiàn)在要怎么改呢?這個(gè)可以改嗎?
老師好,我們是一家投資公司,現(xiàn)在投資了一個(gè)光伏發(fā)電安裝項(xiàng)目,其分包出去的工程、還有為該項(xiàng)目購(gòu)入的電纜、材料該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?(我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
老師,稅務(wù)局說(shuō)我們房產(chǎn)稅有個(gè)計(jì)稅依據(jù)為0,要求刪了,這個(gè)怎么操作呢,能給一個(gè)具體操作流程啊
請(qǐng)問:當(dāng)月開票,當(dāng)月紅沖,還要做賬嗎
老師,我們給村上補(bǔ)助的污染補(bǔ)償費(fèi)相當(dāng)于,然后錢是轉(zhuǎn)給財(cái)政局??墒菦]有收到財(cái)政票據(jù)。企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
老師,在一家公司做兼職會(huì)計(jì),以勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,需要代開發(fā)票嗎
老師,接到稅務(wù)稽查局電話說(shuō)公司被立案了,只說(shuō)了上游企業(yè)虛開發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務(wù)是真實(shí)的,立案會(huì)怎么樣啊
是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,另外就是補(bǔ)繳5000的印花稅,可以直接記入管理費(fèi)用-印花稅么
好,做稅金及附加里面的。