同學,你好
其他應付款,要沖的話,可以把錢支付出去
老師,法人名下其他應收賬款和其他應付款下面掛的都有,怎么對沖呢
你好,老師,3月支付某公司購買模具配件款1045元,未開發(fā)票,我記 借:其他應付款- 1045 10月份支付購買模具入改裝費41000元,未開發(fā)票,我記:其他應付-41000 現(xiàn)在這個客戶不開發(fā)票給我們,我要這么掛著賬嗎?還是要沖平呢?如果沖平,要怎么做呢
老師好,應付掛了15萬,這筆錢其實不用付,通過預付掛在其他公司10萬,老師這樣怎么做賬沖掉呢
老師,其他應付款掛賬太多 用什么去沖賬 費用發(fā)票去沖平嗎?
老師,其他應付款年底要是過大,該怎么平賬?
你好,老師,我現(xiàn)在想補發(fā)二二年的工資,但是之前在帳上沒有計提工資,現(xiàn)在想補發(fā)以往的工資,我現(xiàn)在如果計提這個工資的話能算到這個費用里面嗎?這樣做可以嗎老師?
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21題,甲方由于貨車發(fā)生事故,這個不是屬于相當于不可抗力嗎,他也不想發(fā)生事故啊,那如果是這樣的話,不是選D嗎?22題,A選項,背書的時候用了粘單,只要是用了粘單的,他們在交接處和票據上是都蓋章了啊,我以前經常干這事,承兌匯票貼上粘單,在連接處蓋,在后面還蓋啊
公司有出租門店,收租金是借應收賬款嗎
外購貨物作為職工福利,怎么做賬。需要視同銷售確認收入繳納增值稅嗎
老師好,請問執(zhí)行小企業(yè)會計準則如何計提壞賬準備?選擇哪種方法?相應的計提壞賬率多少合適?能否寫下有關的會計分錄?謝謝!
老師,什么叫反向開票
開不征稅發(fā)票加油卡充6000元,會計分錄怎么做?
政府??顚S醚a貼,科目單獨設立了遞延收益,本年內的用??顚S觅Y金支付的費用,能不能一次性在年底一次性結轉遞延收益,這樣是否符合對該資金單獨核算了
旅游行業(yè),科目余額表未交增值稅-126510.01,銷項稅額4895.49,減免稅額借方280,進項稅344.38,申報系統(tǒng)留底是23161.69,怎么把賬調跟稅務賬一致
怎么做賬呢?
同學,你好
借 :其他應付款
貸:銀行存款
銀行沒有那么多錢,
同學,你好
那就只能先掛著