外購發(fā)福利做福利費就行,不用視同銷售。 借,管理費用福利費等 貸,應(yīng)付職工薪酬福利費 借,應(yīng)付職工薪酬福利費 貸,銀行存款
企業(yè)以自產(chǎn)產(chǎn)品或外購商品作為非貨幣性福利提供給職工的,應(yīng)當(dāng)作為正常產(chǎn)品或商品銷售處理,按產(chǎn)品或商品的公允價值和相關(guān)稅費進(jìn)行計量,并在產(chǎn)品發(fā)出時確認(rèn)銷售收入,并結(jié)轉(zhuǎn)成本。 老師外購商品作為職工福利用視同銷售么?我記得不用啊
我們公司外購貨物用于年終獎需要視同銷售繳納增值稅嗎?已將貨物購買金額作為工資薪金一部分繳納個稅
外購一批貨物用于職工福利,增值稅是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,那所得稅需要視同銷售么?
請問將自產(chǎn)貨物用做集體福利,增值稅確認(rèn)收入,所得稅不視同銷售,這種情況對于所得稅申報表是否需調(diào)減收入金額?同時此金額是否作為一般納稅人劃分標(biāo)準(zhǔn)的銷售額?
外購的貨物用于集體福利,在增值稅上不需要視同銷售,在所得稅上需要視同銷售,這部分收入是不是屬于稅會差異?需要在匯算清繳時調(diào)增?
老師,發(fā)生的投標(biāo)費用,中標(biāo)后需要分?jǐn)倖幔?/p>
你好,老師,我們是一家酒店,由21間房,我們想合理的避稅,在平臺上我們規(guī)劃成14間房,為小型酒店,暫時不需要辦理特種行業(yè)證,主要為了合理避稅,但這個風(fēng)險感覺很大,因為我們的營收大概有1000萬一年,如果在運營后,臨時做拆分,稅負(fù)的浮動會由異常,請問老師,有什么好的規(guī)劃?
老師,我們公司采購貨物,付的運費轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機(jī),這個怎么做賬?先做預(yù)支費用?拿發(fā)票來報銷?還是怎樣做賬比較好一點?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財務(wù)報表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營。我們是開租賃服務(wù)費是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補(bǔ)助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費用了
老師勞務(wù)費不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計算。
好的,外購貨物發(fā)放職工,什么情況下要視同銷售呢。還是
外購的貨物發(fā)給職工,永遠(yuǎn)不會視同銷售,只有自己生產(chǎn)的才需要
好的,謝謝,明白了
不用客氣,工作愉快
外購牛奶隨服務(wù)一起無償贈送客戶,要視同銷售吧,怎么賬務(wù)處理
如果你服務(wù)和牛奶一塊開發(fā)票,然后再分別開一個折扣的話,不需要視同過銷售。按照折扣之后的來確認(rèn)收入就行 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅
那這樣我外購牛奶抵扣了13%的增值稅呀
牛奶出去不用交稅嗎,那不是賺了購進(jìn)的稅錢
對的是的,可以的 可以
請問牛奶抵扣了13%不用交稅嗎
是的 對的不用交稅的。