你好!你借固定資產(chǎn)—模具 貸其他應(yīng)付款
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價(jià),我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會計(jì)處理呢????我是這樣做會計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)41.58?????主營業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會計(jì)處理對嗎
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價(jià),我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會計(jì)處理呢????我是這樣做會計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)41.58?????主營業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會計(jì)處理對嗎 我們在網(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開發(fā)票給我們
想請教老師的問題如下: 1-客戶在我們4S店購買質(zhì)保險(xiǎn),假如需要1000元(我們本身不具備這個(gè)業(yè)務(wù)),我們開收據(jù)不開票 2-客戶付錢給我們后,我們再把這1000付給具備這個(gè)業(yè)務(wù)的A公司,A收到1000后會給我們開票 3-我們與A的這個(gè)業(yè)務(wù),每一筆會收到200元返利,收到返利前我們需要給A公司開票 疑問:這個(gè)賬該怎么寫分錄,怎么做平呢? 我們主管讓我做的是: 1-我們收到客戶的錢做收入 2-我們付錢給A公司做預(yù)付賬款(因?yàn)檫€沒收到票) 3-A公司給我們開票后再做成本,沖預(yù)付 4-我們給A開票收返利作為一筆單獨(dú)的往來業(yè)務(wù)。 我總覺得這樣做有點(diǎn)奇怪,但是也不知道怎么做更好,請老師解惑。
我們公司18年12月買了材料,供應(yīng)商當(dāng)時(shí)開了發(fā)票,我們貨款付了一部分,后面貨款到現(xiàn)在還沒有支付,但是賬上這個(gè)供應(yīng)商其他應(yīng)付款的余額為零(今年7月份被上一任的會計(jì)用現(xiàn)金支付沖掉了,)現(xiàn)在我們要付這筆貨款應(yīng)該怎么辦?用公戶支付賬不平了怎么處理?或者可以用私賬付給供應(yīng)商當(dāng)做現(xiàn)金支付嗎
你好,老師,3月支付某公司購買模具配件款1045元,未開發(fā)票,我記 借:其他應(yīng)付款- 1045 10月份支付購買模具入改裝費(fèi)41000元,未開發(fā)票,我記:其他應(yīng)付-41000 現(xiàn)在這個(gè)客戶不開發(fā)票給我們,我要這么掛著賬嗎?還是要沖平呢?如果沖平,要怎么做呢
老師好 利息收入怎么做賬和月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬平衡?
老師,想請教一下,公司入職不給員工上社保是不是可以投訴?還有老板做賬用的是假工資,是不是也可以一起投訴
名義還款給經(jīng)理1萬,實(shí)際需要走賬退回,這是什么意思,什么原理
請問準(zhǔn)備去國企平臺公司會計(jì)工作,學(xué)習(xí)哪個(gè)財(cái)務(wù)軟件啊
老師,公司一直用其他應(yīng)付款跟經(jīng)理借錢還錢,用這些錢買禮送人,還有還給經(jīng)理幾十萬,這是為什么,什么原理
老師,公司一直用其他應(yīng)付款跟經(jīng)理借錢還錢,用這些錢買禮送人,還有還給經(jīng)理幾十萬,這是為什么,什么原理
老師好,電子營業(yè)執(zhí)照的證照管理員 可以登錄北京電子稅務(wù)局嗎? 如果可以,操作步驟是怎樣的? 如果不可以,那證照管理員是需要給自己開通辦稅員權(quán)限嗎,如何操作呢?謝謝
老板有5個(gè)小餐飲店,還有2個(gè)有別人一起做的股份有限公司。都是小規(guī)模。想做一個(gè)總公司。這樣下面的小公司都算作分公司,對老板的利益有影響嗎?
老師員工意外險(xiǎn)的專票可以用么
老師,成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么核算的
你好,老師,沒有開票呢,而且摘要怎么寫呢
你好!以后開發(fā)票嗎?
你好,老師,客戶不開票給我們了
你好!你可以寫:收到XX公司模具
好的,老師
你好!歡迎下次再來探討