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旅游行業(yè),科目余額表未交增值稅-126510.01,銷項稅額4895.49,減免稅額借方280,進項稅344.38,申報系統(tǒng)留底是23161.69,怎么把賬調(diào)跟稅務(wù)賬一致

2025-08-02 17:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-02 18:05

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-08-02 18:08

您好,應(yīng)該先把賬上的未交增值稅負數(shù)126510.01調(diào)整成稅務(wù)系統(tǒng)里的留底稅額23161.69,差異是149671.70,所以做一筆調(diào)整分錄:借應(yīng)交稅費-未交增值稅149671.70,貸應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額149671.70,這樣調(diào)整后賬上的未交增值稅就變成23161.69,跟稅務(wù)系統(tǒng)一致了,記得調(diào)整前先核對近幾個月的申報表和賬務(wù)處理,確保調(diào)整依據(jù)正確。

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快賬用戶6383 追問 2025-08-02 18:34

老師這么調(diào)不對呀?余額沒變過來

老師這么調(diào)不對呀?余額沒變過來
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齊紅老師 解答 2025-08-02 18:43

?您好,修改一下這個分錄的金額,我算錯了 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 126510.01 貸:應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額 126510.01

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快賬用戶6383 追問 2025-08-02 18:43

怎么把減免稅額280和未來增值稅做平

怎么把減免稅額280和未來增值稅做平
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快賬用戶6383 追問 2025-08-02 18:44

在賬上補一個上學(xué)留底分錄,這樣賬就和稅務(wù)申報的一致了

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齊紅老師 解答 2025-08-02 18:47

?您好,借應(yīng)交稅費—未交增值稅280,貸應(yīng)交稅費—減免稅額280

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快賬用戶6383 追問 2025-08-02 18:58

126510.01是之前的專票抵扣了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出來可以嗎?差額征稅專票之前的會計給抵了,280元之前的稅控抵扣的我直接做營業(yè)外收入就行吧

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齊紅老師 解答 2025-08-02 19:05

?您好,分錄是借:應(yīng)交稅費—未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣賬上負數(shù)就少了;280元是稅控抵扣的,別直接做營業(yè)外收入,走減免稅額科目更合適,分錄是借:應(yīng)交稅費—未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費—減免稅額,這樣調(diào)完賬和稅務(wù)系統(tǒng)就對上了。

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快賬用戶6383 追問 2025-08-02 19:10

上月稅務(wù)留底是22817.31,她賬上啥沒體現(xiàn),我怎么操作

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快賬用戶6383 追問 2025-08-02 19:12

280元和126510.01摘要我寫什么,都是很早以前留下的賬

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齊紅老師 解答 2025-08-02 19:15

?您好,你賬上沒體現(xiàn)稅務(wù)留底22817.31,說明之前沒做這筆賬,現(xiàn)在補一筆分錄就行:借應(yīng)交稅費—增值稅留抵稅額22817.31,貸應(yīng)交稅費—未交增值稅22817.31,這樣賬上就有留抵稅額了,和稅務(wù)局系統(tǒng)對得上,調(diào)完記得核對下余額表確保數(shù)字一致。

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快賬用戶6383 追問 2025-08-02 19:35

借貸調(diào)換位置才平了,我是不是還得申報里填進項轉(zhuǎn)出

借貸調(diào)換位置才平了,我是不是還得申報里填進項轉(zhuǎn)出
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齊紅老師 解答 2025-08-02 19:37

?您好,是的,你賬上沒交增值稅是負數(shù),說明多抵扣了,而稅務(wù)系統(tǒng)那邊留抵稅額少,所以你得把賬調(diào)平,方法是把借貸方向換一下,然后進項稅轉(zhuǎn)出也要在申報表里填上,不然賬和稅就對不上了,稅務(wù)局那邊也會顯示不一致。

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您好 借:營業(yè)外支出 0.01 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 0.01
2020-11-06
同學(xué)你要看之前是帳做錯了還是申報表申報錯了,知道問題在哪里才知道怎么更改
2022-06-13
你好,那你能查一下什么原因不一致嗎?如果能查得到的話,你查一下原因,查不到的話,通過營業(yè)外收支調(diào)整。
2023-02-09
你好!先計入待處理財產(chǎn)損益,然后再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,你是新建賬直接按留抵金額計入期初未交增值稅借方余額就可以
2023-02-11
您好,賬務(wù)處理是根據(jù)需要繳納的增值稅,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費未交增值稅。
2020-11-06
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