同學你要看之前是帳做錯了還是申報表申報錯了,知道問題在哪里才知道怎么更改

你好老師請問增值稅申報表期末留抵稅額為406440.29,賬上的進項稅額借方余額133747.52,銷項稅額貸方余額5988.56,未交增值稅貸方余額287381.38。該怎么做調(diào)整?
之前的應交稅金的明細賬上面應交增值稅-已交稅金有借方余額七萬多,銷項貸方余額四十多萬,進項三十多萬,我現(xiàn)在應該要怎么樣調(diào)賬。
賬上有應交稅費借方余額,增值稅申報表沒有留抵稅額,怎么調(diào)賬
我是4月份剛接到賬,增值稅申報表沒有留抵的稅,但是賬上科目余額表應交稅費有借方余額4千多,明細帳上有已交稅金借方余額和進項稅借方余額,銷項稅貸方余額,我該怎么調(diào)賬
申請了留底退稅,我怎么做賬,我賬上目前是應交稅費進項稅額借方余額,未交增值稅也有余額
老師,這個計提折舊,銷售部門為何會合并呢?明細賬的折舊不是按型號分開做的臺賬嗎?登記明細賬時,不是看記賬憑證,而是還得從原始憑證查嗎?謝謝!
老師,有家藥店是我親戚的,之前一直給外面的代理記賬記,然后這個其他應收款明細賬是平的,但資產(chǎn)負債表又是有數(shù)據(jù)的,這樣我接過來怎么調(diào)好些呢,我接著他們數(shù)據(jù)初始化后發(fā)現(xiàn)與他們的資產(chǎn)負債表上的數(shù)不一致了,應該如何處理呢?
我們是沙場,給村民的土地租金怎么入賬,他又不開發(fā)票給我們,有沒有什么方法解決這部份資料的入賬問題,沒有發(fā)票不能入賬,這個我知道,請給出個能入賬的解決辦法,謝謝!
您好,請問一下個體工商戶是定額每個月5萬額度,全年開票35萬,報年報的時候是按實際開票的35萬填寫還是按5*12=60萬填寫啊
請問老師,b借c公司資質(zhì)去d單位投標,中標后,實質(zhì)是b在和d發(fā)生實質(zhì)(送貨)銷售業(yè)務,從a購進(錢已直接付給a),現(xiàn)在是a直接給c開進項稅發(fā)票,c給d開銷售發(fā)票,d也把購貨款打給c了,請問現(xiàn)在怎么b公司怎么跟c公司處理,才能將銷貨款流進b銀行?謝謝
老師,有家藥店是我親戚的,之前一直給外面的代理記賬記,然后這個其他應收款明細賬是平的,但資產(chǎn)負債表又是有數(shù)據(jù)的,這樣我接過來怎么調(diào)好些呢,我接著他們數(shù)據(jù)初始化后發(fā)現(xiàn)與他們的資產(chǎn)負債表上的數(shù)不一致了?應該怎么做處理呢?
老師,每股凈資產(chǎn)和每股市價,都是用股東權益÷發(fā)行在外的普通股股數(shù)對嗎,他倆有區(qū)別嗎
你好,老師,我想問一下小規(guī)模納稅人的申報報稅,未開票收入在哪填呢?
你好 個體戶經(jīng)營超市10月份交的稅費是1234.13會計分錄怎么做
免稅的農(nóng)產(chǎn)品,進項稅額怎么做分錄,發(fā)票上金額假如是100,稅率是免稅。這樣做分錄嗎? 借:庫存商品 91 應交稅費-待抵扣進項稅額 9 貸:應付賬款 100 還是庫存商品是100呢?
我現(xiàn)在想改賬,想以報表為主,因為現(xiàn)在稅務局要求不讓留抵了
同學把多出的4000塊轉入營業(yè)外收入
老師,我該怎么做分錄啊,讓賬和報表一致啊
你們就是調(diào)帳 借:營業(yè)外支出 貸應交稅費-未交增值稅或應交稅費-應交增值稅-進項 4000
謝謝老師,這樣就屬于硬調(diào)了是吧?
同學對的,就是這樣