你好,學(xué)員,申報(bào)填寫歸屬期時(shí)選擇以前的歸屬期就可以了
老師,我們19年購進(jìn)的材料已經(jīng)轉(zhuǎn)成商品銷售了,當(dāng)時(shí)開的是普票,稅務(wù)局說我們是虛開發(fā)票,所以前幾天去稅務(wù)局調(diào)減了19年所得稅報(bào)表成本金額,補(bǔ)交了所得稅和滯納金,那我應(yīng)該怎么調(diào)賬呢
請問老師,我有ab兩個單位,a是個體戶一般納稅人(想注銷了)以后用b(是公司一般納稅人),去年6月a把最后一點(diǎn)貨平價(jià)出給b了b正常銷售,現(xiàn)在稅務(wù)局可能不同意,我回到21年6月更正申報(bào),我還有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅,留抵的稅額多應(yīng)該抵不完。不超10萬不用繳納水利基金,得補(bǔ)繳印花稅,我把 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅 改動一下 多繳的印花稅補(bǔ)提一下、再繳納,可以嗎? ,
老師你好,麻煩問一下我2021年的一張成本發(fā)票出了問題,現(xiàn)在稅局要求我補(bǔ)繳所得稅,發(fā)票金額是20萬元,所得稅和滯納金都交完了,稅局要求我更改2021年的財(cái)務(wù)報(bào)表,我不知道應(yīng)該怎么做,請老師給我說一下怎么做
老師您好,剛剛追問不了。我的情況是扣繳端已經(jīng)刪除員工近1年的收入信息了,個人所得稅App也已經(jīng)更新我刪除后的信息了,目前個人所得稅App不顯示員工有收入。但是自然人電子稅務(wù)局仍然顯示修改刪除之前的申報(bào)信息,因?yàn)閱T工要辦一個業(yè)務(wù),需要自然人電子稅務(wù)局沒有申報(bào)收入信息,這邊自然人電子稅務(wù)局還顯示之前的收入。我也去稅務(wù)局了,稅務(wù)局也表示手機(jī)端和網(wǎng)頁端是否同步他們管不了,自然人電子稅務(wù)局400電話我也打了,他們也說沒辦法?,F(xiàn)在已經(jīng)過去12天了,我不知道怎么操作才能讓網(wǎng)頁版自然人電子稅務(wù)局和手機(jī)App申報(bào)信息同步。稅務(wù)局系統(tǒng)查我們單位,也是沒有這個員工申報(bào)信息了。
老師公司去年的利潤表和企業(yè)所得稅的報(bào)表利潤不一樣現(xiàn)在稅局讓修改報(bào)表,報(bào)表多了個營業(yè)外收入我已經(jīng)給他去掉了但是現(xiàn)在借貸不平我要怎么調(diào)整,營業(yè)外收入做賬的時(shí)候做錯了是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在我把收入加到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅里面我的金額不平了我要調(diào)哪個科目呢?
水稻運(yùn)輸開具發(fā)票應(yīng)該選擇什么商品編碼
老師我想問哈有個客戶她買了我們店的電器,然后享受了國家補(bǔ)貼。她買的時(shí)候是10000元,享受國家補(bǔ)貼300。我們應(yīng)收賬款是10000,但是客戶先付10000-300=9700,到時(shí)候國家補(bǔ)貼再打到我們公司,我們再退客戶這300國補(bǔ)。作為公司我們收客戶錢的時(shí)候怎么做賬,然后國家補(bǔ)貼打到我們公司賬戶又怎么做賬,退給客戶這筆國補(bǔ)的錢又如何做賬,想請教哈老師,我賬擺來好像不平
老師開發(fā)票為啥這單位還插一證通?開發(fā)票去電子稅務(wù)局老師?
小規(guī)模納稅人30萬免稅收入是指的主營業(yè)務(wù)收入還是總的收入
老師,想開出口退稅發(fā)票,稅率免稅怎么選
請問一下收到的二手車發(fā)票,一輛車開的是二張二手車交易發(fā)票,二手車交易是2個單位有什么用影響
老師,小規(guī)模公司,5月份暫估材料成本10萬,到12月底只取得6萬的材料成本回來,賬該怎么做?辛苦把原理和會計(jì)分錄寫出來講解一下
老師您好,我們主管要我每個月把成本算好給她算利潤,我氣死了,為什么自己不做
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤一直是負(fù)數(shù)要緊嗎?
張某某領(lǐng)款1574.09元交公司費(fèi)用,但實(shí)際繳納1574.00元,像這種掛在其他應(yīng)收款-個人借款(張某某)借方余額0.09元,應(yīng)該通過什么科目來把這個余額做平呢?分錄是
是啊,我也是那么選擇的啊,但是查不到應(yīng)補(bǔ)交的金額呢
你自己填寫繳稅的基數(shù),填寫完自動計(jì)算稅額,繳納的時(shí)候自動產(chǎn)生滯納金
是的,我自己填寫了,但是后臺查不到
申報(bào)繳納那里,或者申報(bào)查詢查不到嗎,學(xué)員
查不到啊
學(xué)員實(shí)際都是申報(bào)繳納了嗎
就是22年的,我當(dāng)時(shí)都已經(jīng)申報(bào)了,但是只報(bào)銷項(xiàng)沒有報(bào)進(jìn)項(xiàng)的,現(xiàn)在要補(bǔ),
這個方式查不到嗎,學(xué)員,不應(yīng)該的 ● 1、登錄電子稅務(wù)局,單擊“我要辦稅”-“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”。 ● 2、單擊“印花稅申報(bào)”。 ● 3、單擊“信息查詢”-“涉稅查詢”。
是啊,差不多,我都要崩潰了
那不應(yīng)該,老師剛跟同事討論了一下,也是這個路徑
是,我也按這個路徑走的,那麻煩老師了,我明天去稅務(wù)所吧
可以先找專管員問一下,再去稅務(wù)局大廳