您好,返還工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí):借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——工會(huì)經(jīng)費(fèi)。 使用時(shí):借:其他應(yīng)付款—工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
你好 老師 請(qǐng)問(wèn)公司未成立工會(huì) 然后上繳了工會(huì)經(jīng)費(fèi) 然后已經(jīng)全額收到返還的經(jīng)費(fèi) 分錄借 銀行存款 貸方是其他應(yīng)付款 還是應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
老師你好,我單位是事業(yè)單位,沒(méi)有工會(huì)專戶,收到工會(huì)給的工會(huì)經(jīng)費(fèi),借 銀行存款,貸 其他應(yīng)付款———工會(huì)經(jīng)費(fèi),支出工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借 其他應(yīng)付款——工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸 銀行存款,可以嗎?
老師,我想問(wèn)一下,獨(dú)立工會(huì)的記賬,收到返還款是不是, 借:銀行存款-1000 貸:其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)1000 支出福利慰問(wèn)品 借:其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)50 貸:銀行存款50
老師,我想問(wèn)一下,獨(dú)立工會(huì)的記賬,收到返還款是不是, 借:銀行存款-1000 貸:其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)1000 支出福利慰問(wèn)品 借:其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)50 貸:銀行存款50
企業(yè)工會(huì)有單獨(dú)的銀行賬戶,收到工會(huì)返還款貸方是其他應(yīng)付款—工會(huì)經(jīng)費(fèi),還是 撥繳經(jīng)費(fèi)收入?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
為什么不是撥繳經(jīng)費(fèi)收入,和其他支出?
您好,不是你的收入,也可以按以下做相反分錄的: 計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí):借:管理費(fèi)用——工會(huì)經(jīng)費(fèi)??貸:應(yīng)付職工薪酬。 上交工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬??貸:銀行存款。
就是在一個(gè)工會(huì)的專用軟件里記賬(工會(huì)平臺(tái)云)也是返還工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí):借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——工會(huì)經(jīng)費(fèi)。 使用時(shí):借:其他應(yīng)付款—工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
您好,是的,這兩種處理都可以的
那企業(yè)把工會(huì)賬戶的錢轉(zhuǎn)到企業(yè)賬戶,怎么掛賬?借方掛其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款—工會(huì)經(jīng)費(fèi)
您好,這是企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)款,比如轉(zhuǎn)到基本戶,借:銀行存款-基本戶? 貸:銀行存款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)專用戶
工會(huì)掛賬也是 借:銀行存款-基本戶 貸:銀行存款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)專用戶
您好,你內(nèi)部銀行轉(zhuǎn)賬不需要掛賬的,只是多了個(gè)銀行賬戶,你是一個(gè)納稅主體。我理解的不對(duì)嗎?
這樣掛賬是不是有問(wèn)題,企業(yè)基本戶在工會(huì)賬套又不記賬!這樣去轉(zhuǎn),企業(yè)基本戶銀行余額和工會(huì)賬套的金額又會(huì)有差異!
您好,你的工會(huì)是單獨(dú)的組織嗎,有單獨(dú)納稅嗎?還是只是單獨(dú)核算而已
如果只是單獨(dú)核算,那么自己掛個(gè)科目核對(duì)上就可以,比如基本戶轉(zhuǎn)出:借:其他應(yīng)收款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)戶? ,工會(huì)經(jīng)費(fèi)賬務(wù):貸:其他應(yīng)付款-基本戶
只是單獨(dú)核算,那工會(huì)賬戶轉(zhuǎn)企業(yè)賬戶!可以借:其他應(yīng)付款_企業(yè)基本戶貸:銀行存款_工會(huì)賬戶嗎?
您好,可以的,核算清楚就可以。