是的,就那樣做賬就行
請問,公司有工會獨(dú)立賬戶,收到工會經(jīng)費(fèi) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,支付員工節(jié)假日禮品福利費(fèi)要怎么做賬
企業(yè)收工資經(jīng)費(fèi)10萬,記會計分錄如下: 收 借 銀行存款10 貸 其他應(yīng)付款10 支 借應(yīng)付職工薪酬10 貸 銀行存款10,借 管理費(fèi)用10 貸 應(yīng)付職工薪酬10 借 其他應(yīng)付款10 貸 管理費(fèi)用10 這樣記可以嘛? 還是說 支出 直接記 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
老師,單位工會經(jīng)費(fèi)分錄編制如下對嗎, 計提時 借:管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 繳納時 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 收到工會經(jīng)費(fèi)回?fù)軙r 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬 對嗎?
老師,那工會賬戶銀行收的手續(xù)費(fèi),借:財務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款。 那這個是不會導(dǎo)致其他應(yīng)付款多的呢是不。因為收到工會返的時候做賬:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
老師你好,我單位是事業(yè)單位,沒有工會專戶,收到工會給的工會經(jīng)費(fèi),借 銀行存款,貸 其他應(yīng)付款———工會經(jīng)費(fèi),支出工會經(jīng)費(fèi) 借 其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費(fèi),貸 銀行存款,可以嗎?
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
因為我的是前兩年開的戶,那我從2024年一月才用軟件做賬,那我是不是就輸入年初余額就可以了
是的就是那樣處理
那么我在24年支出23年的福利費(fèi)就付數(shù)了喔
我就是輸入了23年的余額
意思是23年你沒做賬還是啥情況?
這樣付數(shù)是不是無問題的?
沒明白為啥就是負(fù)數(shù)了?
其他應(yīng)付款付數(shù)
我今年2月收到2個月的返還經(jīng)費(fèi),但我23年的好多費(fèi)款在三月份出款,那么其他應(yīng)付款就是付數(shù)了
說明你的支出超過返還的金額,那個直接計入管理費(fèi)用-工會經(jīng)
支付福利費(fèi)不是用其他應(yīng)付款,要用借:管理費(fèi)用50,貸銀行存款50
意思是返還的金額不夠了,直接計入管理費(fèi)用
不怎么明白
返還的錢不夠,意思是公司直接拿錢支付工會經(jīng)營