借管理費用、工會經(jīng)費貸應付職工薪酬。
請問老師,工會經(jīng)費6月計提,借:管理費用~工會經(jīng)費 貸:應付職工薪酬~工會經(jīng)費 借:應付職工薪酬~工會經(jīng)費 貸其他應付款~工會經(jīng)費 等7月繳納時借:其他應付款 貸:銀行存款。是不是太繁瑣了?
收到總工會的退回部分款項應該怎么做分錄???原先每月計提工會經(jīng)費:借:管理費用-工會經(jīng)費,貸:應付職工薪酬-工會經(jīng)費,付款時借:應付職工薪酬-工會經(jīng)費,貸:銀行存款
工會經(jīng)費返還時為什么計入其他應付款?計提時:借管理費用貸應付職工薪酬—工會經(jīng)費,返還時,借:銀行存款 貸:應付職工薪酬—工會經(jīng)費不就可以了嘛,為什么返還時是計入其他應付款
老師,單位工會經(jīng)費分錄編制如下對嗎, 計提時 借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:其他應付款 繳納時 借:其他應付款 貸:銀行存款 收到工會經(jīng)費回撥時 借:銀行存款 貸:應付職工薪酬 對嗎?
工會經(jīng)費計提可以做,借:管理費用,貸:其他應付款-工會經(jīng)費,實際支付時,借:其他應付款-工會經(jīng)費,貸:銀行存款嗎?
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運費發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉賬?對公轉法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結轉,5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
借應付付職工薪酬貸銀行存款 借銀行存款貸其他應付款。