這個是撥付給工會了,后面轉工會做借其他應付款貸銀行的
請問老師,工會經(jīng)費6月計提,借:管理費用~工會經(jīng)費 貸:應付職工薪酬~工會經(jīng)費 借:應付職工薪酬~工會經(jīng)費 貸其他應付款~工會經(jīng)費 等7月繳納時借:其他應付款 貸:銀行存款。是不是太繁瑣了?
工會經(jīng)費返還時為什么計入其他應付款?計提時:借管理費用貸應付職工薪酬—工會經(jīng)費,返還時,借:銀行存款 貸:應付職工薪酬—工會經(jīng)費不就可以了嘛,為什么返還時是計入其他應付款
老師,單位工會經(jīng)費分錄編制如下對嗎, 計提時 借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:其他應付款 繳納時 借:其他應付款 貸:銀行存款 收到工會經(jīng)費回撥時 借:銀行存款 貸:應付職工薪酬 對嗎?
借銀行存款 貸應付職工薪酬,工會經(jīng)費 借應付職工薪酬,工會經(jīng)費 借管理費用負數(shù) ,老師,工會經(jīng)費返還款這樣做是不是應付職工薪酬的都應該是負數(shù),因為計提時已經(jīng)這樣做一次了。
工會經(jīng)費,計提1221.32.借,管理-工會經(jīng)費 貸應付職工薪酬-工會經(jīng)費1221.32。繳納的時候 借應付職工薪酬-工會經(jīng)費1221.32貸銀行存款 發(fā)放工資的時候,借應付職工薪資-工資 51075.91貸銀行存款48345.89其他應收款-社保2578.02應付職工薪酬-工會經(jīng)費152 這樣的話應付職工薪酬-工會經(jīng)費152就多出來了貸方余額,就不平了。是哪里錯了呢。
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師你好,轉回工會銀行存款不是增加嗎,怎么是在貸方
你現(xiàn)在公司賬戶收到做借銀行貸其他應付款,后面是企業(yè)賬戶轉工會,
借其他應付款貸銀行了
老師,這個流程是不是,我們"應付職工薪酬—工會經(jīng)費”這筆繳納的費用是撥付給工會組織了,后來一定比例返還到企業(yè)賬戶這筆錢是要轉給我們單位工會的?
是的,是這個流程,是的
謝謝老師
好我先回復別的學員了