是的,就是那樣做的哈
請問,公司有工會獨立賬戶,收到工會經(jīng)費 借:銀行存款 貸:其他應付款,支付員工節(jié)假日禮品福利費要怎么做賬
企業(yè)收工資經(jīng)費10萬,記會計分錄如下: 收 借 銀行存款10 貸 其他應付款10 支 借應付職工薪酬10 貸 銀行存款10,借 管理費用10 貸 應付職工薪酬10 借 其他應付款10 貸 管理費用10 這樣記可以嘛? 還是說 支出 直接記 借 其他應付款 貸 銀行存款
老師,單位工會經(jīng)費分錄編制如下對嗎, 計提時 借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:其他應付款 繳納時 借:其他應付款 貸:銀行存款 收到工會經(jīng)費回撥時 借:銀行存款 貸:應付職工薪酬 對嗎?
老師,那工會賬戶銀行收的手續(xù)費,借:財務費用 貸:銀行存款。 那這個是不會導致其他應付款多的呢是不。因為收到工會返的時候做賬:借:銀行存款 貸:其他應付款
老師你好,我單位是事業(yè)單位,沒有工會專戶,收到工會給的工會經(jīng)費,借 銀行存款,貸 其他應付款———工會經(jīng)費,支出工會經(jīng)費 借 其他應付款——工會經(jīng)費,貸 銀行存款,可以嗎?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個人簽訂勞務合同,每月按時申報勞務報酬個稅。發(fā)票個人年底一次性開完,我每月的賬務應該怎么處理呢,我每月在個稅app報完勞務費交個稅和個人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長期股權投資,對子公司投資了100萬元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權益還剩下50萬元。請問我公司把該子公司的股權按照100萬元對外轉讓了,請問這種情況下需要確認股權轉讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計提,確認收入,可以嗎,怎么辦,需要調整,然后繳納滯納金嗎
老師生產(chǎn)業(yè) 出口 免抵退 有留抵才能退 進項部分祝嗎 沒有留底 是沒法退是嗎 那我們 退稅了 有無留抵都要交附加稅嗎
老師,匯算清繳無效會計入賬在哪里填寫,調增
老師,公司之前購入了一臺鏟車,一臺攪拌機,以前是做到工程施工折舊費里的,現(xiàn)在的項目用不上這兩臺設備,應該怎么做賬務處理
一季度預繳了企業(yè)所得稅,后面虧損,匯算時提示退稅,應該怎么辦
第434題,第5小問,租賃負債的賬面價值為什么不是255.61-12.78=242.83
老師,您好~咨詢下,每年6月30日,個人所得稅匯算清繳,如果電子稅務局匯算申報狀態(tài):未申報【可能無需申報】,一般是什么原因導致的?非居民/已申報?