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房地產(chǎn)公司電子稅務(wù)局7一9月企業(yè)所得稅(小規(guī)模納稅人)申報不了,在未申報事項和我的待辦下面是未申報狀態(tài)。在申報事項里是己申報(核心征管:日期為2022年06月21日)。該公司未辦理預(yù)售許可證,暫無收入。增值稅申報表貨物及勞務(wù)可以填數(shù),服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)不能填數(shù)。想問下是什么原因?qū)е碌模?/p>
老師,我們是山東泰安地區(qū),分公司獨立核算,有自己電子稅務(wù)局,可以自己申報繳稅,我看分公司不能用小微企業(yè)優(yōu)惠,可是我們電子稅務(wù)局自己可以每月申報,總公司是一般納稅人小微企業(yè),不能用優(yōu)惠我們?nèi)タ偣緢蠖悊?,可是電子稅?wù)局就是一樣的幾個申報表,因為分公司即將開大額發(fā)票,不能用小微企業(yè)優(yōu)惠,可是電子稅務(wù)局有自己的申報報表,也可以自己選小微企業(yè)優(yōu)惠嗎,我看資料說不能使用這個優(yōu)惠,而且分公司所得稅匯算清繳自己默認(rèn)不能用小微企業(yè)優(yōu)惠怎么辦
老師您好,個人為我公司提供勞務(wù),到稅務(wù)局代開了勞務(wù)費發(fā)票,在自然人電子稅務(wù)局代扣代繳 勞務(wù)報酬(一般、法律援助補貼、其他非連續(xù)勞務(wù)),應(yīng)繳稅費1448元,這個是不是到 24年3月份個人所得稅匯算清繳的時候,如果 年收不超過6萬元,可以申請退稅
老師您好,我們是一家酒店,我是酒店的財務(wù)人員,上個月我們酒店單方面咨詢我關(guān)于金融證券的事情,酒店單方面給我了一筆咨詢服務(wù)費1000元,我在稅務(wù)局代開了信息服務(wù)發(fā)票,但是我這個月申報上個月個稅,我得勞務(wù)所得怎么申報呢,因為我還是單位雇員,可以等明年匯算清繳的時候我自己單獨申報嗎
老師們,我今年3月20-4月20份就在一家事務(wù)所做了兼職,一共就給我5千元工資,4月26日離職,事務(wù)所的會計沒在單位個人所得稅申報系統(tǒng)里填寫我的工資,因為工資發(fā)下來是到6月中旬了,我剛剛打我們本地稅務(wù)咨詢電話了,說不論勞動報酬所得還是工資所得必須單位代扣代繳,因為我現(xiàn)在已找到全職工作已在新公司申報了,之前離職的那家事務(wù)所非要我身份證號現(xiàn)在要申報個稅,這個不沖突了嗎?我說我在明年做個人綜合匯算清繳申報時自行補報可以嗎?
老師,請問買賣合同的印花稅是怎么收的?
請教一下,就是去年有3.78元的退稅,不想辦理退稅那么在匯算清繳5000表里面第30行調(diào)增多少
老師,實務(wù)中,損益類的科目,如果發(fā)生反方向的業(yè)務(wù)的時候,分錄是直接負(fù)數(shù)紅沖,還是反方向登記呢?具體選擇哪種方式登賬最好?
成為A級納稅的條件是什么
工會經(jīng)費需要職工繳納工會費嗎?使用工會經(jīng)費有沒有規(guī)定?金額有沒有限制呢?麻煩了
你好 其他應(yīng)付款在借放表示人家還欠我們公司錢是嗎?
老師您好!請問賬齡分析,確定月份的時間應(yīng)該是以次月1號,還是當(dāng)月的最后一天,就是參照的日期 比如2023年12月31號的業(yè)務(wù),我算賬齡應(yīng)該是在一年以內(nèi),還是一年以上,如果參照日期是2024.12.31那就是一年,如果參照日期是2025.1.1,就是一年以上了,這個到底應(yīng)該參照哪個日期呢
老師,公司一般納稅人,銷售手機,現(xiàn)在國家實行補貼政策,收到補貼款計入哪個會計科目,補貼款里面有成本費用
老板要公轉(zhuǎn)私40萬,之前借了老板的另一個公司20萬,可以直接20萬還款到法人私賬,另外20做往來款,年底還20w回來嗎?
老師,請問一下,又是高新技術(shù)企業(yè),又是小型微利企業(yè),假如利潤是200萬,企業(yè)所得稅應(yīng)該是多少。是按高新的算,還是小型微利企業(yè)算。2種算法是怎樣的
您好,這2個情況,綜合所得沒有超12萬元且補稅金額不超400元無需匯算。預(yù)繳稅款與應(yīng)納稅款一致,無需再申報。非居民是不用匯繳的
老師,一般可以理解是不超12萬嗎?一致這種狀態(tài)是不是很難達成。但是也有員工是不超12萬,為什么沒有顯示這種狀態(tài)?
您好,員工有沒有兼職,我們申報人員不知道的呀,還有就是每個人的專項附加扣除也不一樣的
老師,還可以請教您個問題嗎?如果公司2023年會計賬、匯算清繳的年報,都不對,都需要改,兩者沒有保持一致。目前我在做2024年稅務(wù)年報,這些調(diào)整憑證其實也可以放在今年或以后,因為是新接的賬,如果全改動,修改地方太大了。這種情況,您覺得調(diào)賬好,還是調(diào)年報?我需要調(diào)一個后,才能繼續(xù)2024年匯算。
哦哦,我們新到一個公司,檢查出來的錯誤,還需要再驗證,先匯繳24年,23年的錯誤,我們還是能更正匯繳和年報的。 另外我想問一下,咱這個調(diào)整錯誤是增加利潤還是減少利潤呀
2023年調(diào)整錯誤是增加利潤,涉及資產(chǎn)減值損失那個地方 但是因為剛剛接手,不想調(diào)以前的處理,不是特別了解當(dāng)時情況~
您好,那就不管以前了,因為我們并不知道真實的情況嘛
那您理解是調(diào)整會計賬面 還是調(diào)匯算年報 必須調(diào)整一個后 才能2024年年報 否則勾稽關(guān)系不對
哦哦,23年年報和所得稅匯繳都得更正申報的
不調(diào)整會計賬面,調(diào)整稅務(wù)口徑?因為這筆調(diào)整,感覺做在今年也可以~
哦哦,金額不大調(diào)整在25年也行,