應(yīng)付職工薪酬、工會經(jīng)費(fèi)。
請問老師,工會經(jīng)費(fèi)6月計提,借:管理費(fèi)用~工會經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬~工會經(jīng)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬~工會經(jīng)費(fèi) 貸其他應(yīng)付款~工會經(jīng)費(fèi) 等7月繳納時借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。是不是太繁瑣了?
老師,請問工會經(jīng)費(fèi)已計提費(fèi)用,公司打款到工會賬套后,工會費(fèi)用報銷在工會賬套里是,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款;還是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款。 工會賬套收到公司打的工會經(jīng)費(fèi)是借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬,還是其他會計分錄,麻煩老師給答疑下,謝謝老師。
借銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬,工會經(jīng)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬,工會經(jīng)費(fèi) 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) ,老師,工會經(jīng)費(fèi)返還款這樣做是不是應(yīng)付職工薪酬的都應(yīng)該是負(fù)數(shù),因為計提時已經(jīng)這樣做一次了。
你好 老師 請問公司未成立工會 然后上繳了工會經(jīng)費(fèi) 然后已經(jīng)全額收到返還的經(jīng)費(fèi) 分錄借 銀行存款 貸方是其他應(yīng)付款 還是應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)
之前應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款工會經(jīng)費(fèi)了,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)回應(yīng)付職工薪酬里怎么做分錄?怎么把原來的分錄沖掉? 之前做的是:借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi) 上繳的時候:借:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?