首先,作為外貿(mào)公司,您收到海外客戶的 5 萬貨款,雖然不用給客戶開具發(fā)票,但這部分收入仍需納稅。通常是按照 “免、抵、退” 的政策來處理。 關(guān)于您采購了 4 萬的貨物并取得 4 萬的專票,是可以用于申請(qǐng)出口退稅的,但能否全退 13 個(gè)點(diǎn),取決于多種因素。 出口退稅主要退的是增值稅和消費(fèi)稅。但不是所有情況都能 13 個(gè)點(diǎn)全退,具體退稅率要根據(jù)您出口的貨物類別以及相關(guān)政策規(guī)定來確定??赡艽嬖诘陀?13 個(gè)點(diǎn)的退稅率。 對(duì)于您收到 5 萬貨款的納稅問題,由于您的業(yè)務(wù)符合免稅政策,所以不需要繳納增值稅銷項(xiàng)稅額,但需要核算和申報(bào)相關(guān)的免稅收入。
國外客戶打款到一達(dá)通(只是我司的部分貨款),出貨時(shí)國外客戶要求我司的產(chǎn)品(展示架)和另外一家公司產(chǎn)品(包包),組合到一起出口,出口報(bào)關(guān)不能用兩家公司名字一起出口,現(xiàn)為了能讓貨物出口到國外,用了(包包)公司的名字出口。 問題1:包包公司讓我展示架公司開專用13%發(fā)票給到包包,請(qǐng)問這樣操作是否合法,財(cái)務(wù)上如何做分錄。 問題2:包包公司是自主退稅,展示架公司是通過一達(dá)通代理退稅的,包包公司說他退稅后,會(huì)把屬于展示架13%的稅退還給展示架公司。財(cái)務(wù)上如何做分錄。 3、國外客戶是打款到一達(dá)通的,展示架公司雖然開票給包包公司,但是包包只會(huì)付展示架公司的退稅款,賬務(wù)上:借:應(yīng)收賬款-一達(dá)通 貸:應(yīng)收賬款-包包公司 這樣做分錄是正確的嗎。 老師,我問題有點(diǎn)多,辛苦您幫我解答一下,謝謝!
老師我們建筑借出資質(zhì),只收取管理費(fèi)稅金由他們本人承擔(dān),比方說,簽訂100萬合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老師這60萬材料中有13% 和3%稅票,老師您說我提前扣除他們稅點(diǎn) ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老師比方說有的13%票, 這個(gè)票據(jù)也是真實(shí)的,我到時(shí)候退給他們稅點(diǎn)時(shí)候,我是按照13%開票稅率點(diǎn)退給他們?還是按照多少退給他們老師,實(shí)際操作時(shí)候沒弄過!那有的3%稅票呢? 我本身繳納9%稅 加上附加費(fèi)用折合到10%了!咨詢別人,他們說,建筑稅負(fù)率2.7%左右,不能都退給他們,是啥意思,我不理解!老師說的比較亂,就像我舉例,怎么到時(shí)候按照什么退給他們稅點(diǎn)錢,比方說我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退給稅點(diǎn) 我就得吃虧了,折合起來,需要繳稅了! 但是當(dāng)時(shí)是按照10%收取的!怎么把控這塊 3%,那部分的我怎么退法?
老師,我想問一個(gè)問題嘛,就是這個(gè)大家都知道是違規(guī)操作,但是呢我不知道其中的秘密,就是老板和別的公司買賣發(fā)票這個(gè)怎么操作的呢?就是別的公司缺進(jìn)項(xiàng),我們開給別人公司比如哈開10萬給對(duì)方,然后按照7個(gè)點(diǎn)收點(diǎn)費(fèi)用,比如哈開10萬,退3萬給對(duì)方,請(qǐng)問這個(gè)具體怎么操作的呢?開票我懂,但是這個(gè)票開了不是我們要繳納增值稅嗎?增值稅可是13個(gè)點(diǎn)哎,我就不懂咱們收這個(gè)7個(gè)點(diǎn)是為什么這么操作,另外就是對(duì)方拿去了就可以抵扣增值稅,老師這其中的奧秘我就想不明白,想聽聽老師簡(jiǎn)單粗暴的解答
我們從A公司采購了500噸貨物,單價(jià)一萬元一噸,同時(shí)A公司給我開具了500噸發(fā)票,我們的入庫分錄是這么做的,借:庫存商品500萬,應(yīng)交稅稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅65萬,貸:銀行存款565萬。當(dāng)時(shí)我們采購時(shí)是直接把貨運(yùn)輸?shù)轿覀兛蛻鬊公司手上,貨到達(dá)了B公司發(fā)現(xiàn)貨破損了1噸,現(xiàn)在A公司不作廢這500噸發(fā)票,還要退錢給我們1噸的破損賠償費(fèi):10500元,請(qǐng)問我們收到這10500元,怎么做分錄?請(qǐng)把這收到10500元的分錄寫出帶有數(shù)字的分錄給我們一下可以嗎?謝謝老師
外貿(mào)企業(yè),出口一筆貨物,已全額收匯,也退稅了。客戶收到貨后數(shù)量少了100公斤,少的原因是運(yùn)輸途中合理的損耗,經(jīng)雙方協(xié)商退款1500歐元。 咨詢了出口的稅務(wù)老師說1500歐元對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅就可以了,其他的怎么退款的他不管。 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅是什么意思?如何紅沖?我們和供應(yīng)商之間怎么處理這個(gè)事情?我們的供應(yīng)商沒少發(fā)貨,開票數(shù)量也沒少。
億企贏財(cái)務(wù)軟件當(dāng)月沒做賬會(huì)自動(dòng)結(jié)賬么?反結(jié)賬是什么意思?
計(jì)算企業(yè)缺少多少成本票是看利潤總額么?需要結(jié)合哪個(gè)數(shù)據(jù)來看?
老師:企業(yè)注冊(cè)資金未實(shí)繳前,跟銀行貸款產(chǎn)生的利息,可以稅前扣除嗎?
報(bào)3000元的勞務(wù)報(bào)酬,怎么算要交多少稅,怎么算
老師我公司進(jìn)貨也是把600貨款公戶打,把稅點(diǎn)用私戶打給人家嗎
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。?。。∽⒁庾⒁庵攸c(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購買的活動(dòng)物料,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期我們也會(huì)給對(duì)方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),問題一,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)?問題二,贊助2萬的手機(jī)、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題三,會(huì)計(jì)分錄:收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1萬。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬貸:銀行1萬。謝謝老板,第一個(gè)問題已經(jīng)答復(fù)的很詳細(xì),已經(jīng)理解,麻煩老師再針對(duì)第2.3個(gè)問題一一詳細(xì)答復(fù)一下,麻煩詳細(xì)詳細(xì)一個(gè)問題一個(gè)答復(fù)。謝謝
你好,請(qǐng)問一下,公司收到廠商的現(xiàn)金返利,應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,咨詢一下,工公司要用我的中級(jí)證書辦房產(chǎn)資質(zhì)的延期,這里有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?是不是要明確職位及用途?
老師,麻煩給我發(fā)一下計(jì)算稅的公式,
一般納稅人,建筑服務(wù)*裝修費(fèi)都能9%的開普票再者專票
做出口的公司必須是一般納稅人嗎? 小規(guī)??梢詥?? 但是你收到了5萬,花了4萬,賬面多的1萬要納稅嘛? 收到的5萬貨款增值稅免了,公司還要交其他稅嘛? 1萬如何規(guī)范的取出來
小規(guī)模可以出口但是只能免稅
如果是一般納稅貿(mào)易公司,尤其是中間商這種,不給客戶開票,我們又去廠家采購獲得了進(jìn)項(xiàng)票來退稅,那公司需要稅務(wù)申報(bào)嘛? 報(bào)什么淚目呢
同學(xué)你好 需要的 這就是免抵退