您好!在附表二里面直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了,不需要供應(yīng)商開紅字發(fā)票給你們的
開發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)本來就應(yīng)該只開一次相符的發(fā)票,不小心開多了幾次發(fā)票,(尤其針對(duì)隨貨開發(fā)票的客戶,每一次業(yè)務(wù)都隨票,現(xiàn)在算起來,確實(shí)有已經(jīng)業(yè)務(wù)對(duì)得上的普票,已經(jīng)給了客戶。開多的那些就在手上,手上有開多的第二聯(lián)發(fā)票,開多的普票,需要沖紅,才對(duì)的上每一次業(yè)務(wù)開一張普票。至于我們公司的其他客戶,是后面才開票的,例如一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一個(gè)月業(yè)務(wù)的,那么哪怕不小心同一個(gè)月的業(yè)務(wù)開了2張一樣的,其實(shí)也可以的吧,因?yàn)槎际沁@些產(chǎn)品,單價(jià)都一樣的,開多的這1張,少于后面沒開發(fā)票的金額。)跨月了,應(yīng)該沖紅比較好,還是直接去稅局承認(rèn)由于個(gè)人糊涂,所以這樣開多了發(fā)票,才沖紅的。 我們一個(gè)月由于正常的退貨或者別的開錯(cuò)原因,也有沖紅,這些導(dǎo)致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時(shí)可以解釋,非正常的我不小心操作,還是直接和稅局解釋,比較好呢,免得開票系統(tǒng)提示開票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認(rèn)呢,還是如何?
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目,其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司,這家商貿(mào)公司并沒有給我們提供服務(wù)(提供貨物),去年發(fā)票開給我們了,而且我們收到發(fā)票后就全部認(rèn)證抵扣了的。但是我們一直沒付款,對(duì)方也一直沒有催要款項(xiàng)。由于項(xiàng)目完工了,工程款已經(jīng)結(jié)算清了,領(lǐng)導(dǎo)就想的,這家供應(yīng)商如果不要錢了,那就把當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?或者,我們把已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再退給對(duì)方紅沖?像這種情況,應(yīng)該要怎么處理比較合適?
出口一筆貨物,已全額收匯,也退稅了??蛻羰盏截浐髷?shù)量少了100公斤,少的原因是運(yùn)輸途中合理的損耗,經(jīng)雙方協(xié)商退款1500歐元。 咨詢了出口的稅務(wù)老師說1500歐元對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅就可以了,其他的怎么退款的他不管。進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅是什么意思?我們是外貿(mào)企業(yè)
外貿(mào)企業(yè),出口一筆貨物,已全額收匯,也退稅了??蛻羰盏截浐髷?shù)量少了100公斤,少的原因是運(yùn)輸途中合理的損耗,經(jīng)雙方協(xié)商退款1500歐元。 咨詢了出口的稅務(wù)老師說1500歐元對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅就可以了,其他的怎么退款的他不管。 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅是什么意思?如何紅沖?我們和供應(yīng)商之間怎么處理這個(gè)事情?我們的供應(yīng)商沒少發(fā)貨,開票數(shù)量也沒少。
外貿(mào)企業(yè),出口一筆貨物,已全額收匯,也退稅了??蛻羰盏截浐髷?shù)量少了100公斤,少的原因是運(yùn)輸途中合理的損耗,經(jīng)雙方協(xié)商退款1500歐元。 咨詢了出口的稅務(wù)老師說1500歐元對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅就可以了,其他的怎么退款的他不管。 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅是什么意思?如何紅沖?我們和供應(yīng)商之間怎么處理這個(gè)事情?我們的供應(yīng)商沒少發(fā)貨,開票數(shù)量也沒少。
老師,公司是月休四天,節(jié)假日另算,像今年四月份是有一天節(jié)假日,請(qǐng)問給與員工核算工資我是按25天還是26天算?
研發(fā)費(fèi)用有部分不成功要怎么入賬
老師你好就是電子的通行費(fèi)的普票可以抵扣專票的稅嗎?
個(gè)人去稅務(wù)局代開30000房屋租賃發(fā)票,需要交那些稅
老師,24年匯算已經(jīng)做完,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年賬有錯(cuò)誤需要更正申報(bào)。這個(gè)怎么操作
老師,我們把24年1-12月個(gè)稅減少了一個(gè)人,做了重新申報(bào),那減少的這一個(gè)人的工資我除了要匯算清繳調(diào)增之外賬面該怎么處理?
老師 我們是高新技術(shù)企業(yè) 研發(fā)一款軟件 研發(fā)費(fèi)用歸集花了30萬 申請(qǐng)了一個(gè)軟著 現(xiàn)在軟件可以往外賣了 研發(fā)費(fèi)用可以資本化 轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)嘛 無形資產(chǎn)的價(jià)值可以定價(jià)30萬嘛 還是需要有什么評(píng)估
老師您好!股東注冊(cè)資本50萬,公司截止2023年已經(jīng)累計(jì)虧損32萬,那現(xiàn)在減資45萬,分錄該怎樣做呀
公司解除員工個(gè)稅勞動(dòng)合同當(dāng)?shù)毓べY3倍,江蘇省蘇州市當(dāng)?shù)毓べY是多少
老師,企業(yè)所得年報(bào)匯算,我這退20多塊錢,稅務(wù)和我溝通,看看把這20多塊調(diào)平變成0,要不稅后會(huì)比較麻煩,我這怎么調(diào)平啊
附表二里是填18蘭還是23欄? 是去年的出口退稅, 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話,申報(bào)表里填到這個(gè)月就可以了嗎? 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的意思就是少抵扣那么多進(jìn)項(xiàng)稅了,就是補(bǔ)稅的意思嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額我就直接填100公斤貨物的進(jìn)項(xiàng)的稅額,是嗎? 我不紅沖發(fā)票了,直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還用給那個(gè)出口退稅老師說一下嘛? 那個(gè)老師只讓我紅沖發(fā)票補(bǔ)稅,沒讓把對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)也開負(fù)數(shù)。我們收入也是減少了的,我感覺銷項(xiàng)也得開個(gè)負(fù)數(shù)吧?
您好!不用和她說,填寫在18欄次,這個(gè)會(huì)自動(dòng)影響你的出口退稅的,當(dāng)然也可以告訴一下她
我們是外貿(mào)企業(yè),不是免抵退稅。 是不是應(yīng)該23欄??? 銷項(xiàng)票我是不是也要紅沖掉收入?
您好!那就是免稅14欄那里,然后這個(gè)不沖減收入,銷售折扣只有開在一張發(fā)票上才能沖減收入和增值稅
這個(gè)不算銷售折扣了吧老師? 是運(yùn)輸途中的正常損耗, 雙方協(xié)商,才給客戶退款的 免稅14欄哪里是什么意思?
您好!就是免稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出, 對(duì),是損耗了,不是只退錢不退貨的情形,那要沖減收入
好的謝謝
不客氣,有問題再溝通