同學(xué)你好 意思就是要交稅
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目,其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司,這家商貿(mào)公司并沒(méi)有給我們提供服務(wù)(提供貨物),去年發(fā)票開(kāi)給我們了,而且我們收到發(fā)票后就全部認(rèn)證抵扣了的。但是我們一直沒(méi)付款,對(duì)方也一直沒(méi)有催要款項(xiàng)。由于項(xiàng)目完工了,工程款已經(jīng)結(jié)算清了,領(lǐng)導(dǎo)就想的,這家供應(yīng)商如果不要錢了,那就把當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?或者,我們把已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再退給對(duì)方紅沖?像這種情況,應(yīng)該要怎么處理比較合適?
生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,以前年度出口設(shè)備(包含安裝調(diào)試),由于疫情無(wú)法前往安裝調(diào)試,貨物已發(fā)至國(guó)外,報(bào)關(guān)單金額500萬(wàn)元,已收款400萬(wàn)元,由于我司無(wú)法前往安裝調(diào)試也不再安裝調(diào)試,故剩余的100萬(wàn)元對(duì)方不再支付給我司,以前年度已經(jīng)申報(bào)過(guò)出口退稅管理,也進(jìn)行了退稅。藍(lán)字發(fā)票免稅的以前年度也已開(kāi)全。 問(wèn)題1、針對(duì)無(wú)法履行的義務(wù)無(wú)法收款的部分100萬(wàn)需要開(kāi)具紅字發(fā)票不? 問(wèn)題2、需要本年在出口退稅管理里面進(jìn)行相應(yīng)的負(fù)數(shù)申報(bào)不? 問(wèn)題3、是要將無(wú)法收回的這部分100萬(wàn)元(未稅金額,發(fā)票是免稅的)計(jì)算13%稅率得出銷項(xiàng)稅額,作為不開(kāi)具發(fā)票申報(bào)增值稅銷項(xiàng)稅額不?或者選擇進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,二選一,選擇其中一種方式就行吧?
出口貨物總貨值是19萬(wàn)歐元已完成全部收匯,在2023年已完成出口退稅??蛻羰盏截浐髷?shù)量少了, 現(xiàn)在客戶要求退1500歐元。 少的原因是運(yùn)輸途中損耗,每一桶都損耗一點(diǎn)點(diǎn),10噸的貨物總共少了80公斤。 現(xiàn)在客戶要求退貨款,給稅務(wù)老師反應(yīng)這個(gè)事實(shí)情況,有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
出口一筆貨物,已全額收匯,也退稅了。客戶收到貨后數(shù)量少了100公斤,少的原因是運(yùn)輸途中合理的損耗,經(jīng)雙方協(xié)商退款1500歐元。 咨詢了出口的稅務(wù)老師說(shuō)1500歐元對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅就可以了,其他的怎么退款的他不管。進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅是什么意思?我們是外貿(mào)企業(yè)
外貿(mào)企業(yè),出口一筆貨物,已全額收匯,也退稅了??蛻羰盏截浐髷?shù)量少了100公斤,少的原因是運(yùn)輸途中合理的損耗,經(jīng)雙方協(xié)商退款1500歐元。 咨詢了出口的稅務(wù)老師說(shuō)1500歐元對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅就可以了,其他的怎么退款的他不管。 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅是什么意思?如何紅沖?我們和供應(yīng)商之間怎么處理這個(gè)事情?我們的供應(yīng)商沒(méi)少發(fā)貨,開(kāi)票數(shù)量也沒(méi)少。
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開(kāi)戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問(wèn)老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬(wàn),那我本身這一年要交100萬(wàn)的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬(wàn)?還是100-5=95萬(wàn)?
董老師 有問(wèn)題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來(lái)款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開(kāi)具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺(jué)籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
就是當(dāng)時(shí)是按正常進(jìn)項(xiàng)數(shù)量來(lái)申請(qǐng)出口退稅的, 意思是現(xiàn)在是把少的100公斤補(bǔ)稅嗎? 比如報(bào)關(guān)單數(shù)量是1000公斤,退稅是按1000公斤退的??蛻粽f(shuō)少了10公斤。 現(xiàn)在稅務(wù)老師的意思是按990公斤退稅。 我們補(bǔ)10公斤的稅,是這個(gè)意思嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這個(gè)意思
那我們的進(jìn)項(xiàng)票紅沖, 我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)少了,我們補(bǔ)稅。 那對(duì)方的銷項(xiàng)也少了,這個(gè)怎么處理?
同學(xué)你好 外國(guó)客戶么有銷項(xiàng)吧
我是說(shuō)我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)應(yīng)的銷售方, 我們之間怎么處理?我們和供應(yīng)商之間怎么處理?直接讓供應(yīng)商開(kāi)紅字發(fā)票嗎? 我們是外貿(mào)企業(yè)。 我們從供應(yīng)商購(gòu)進(jìn)貨物,再賣給我們的國(guó)外客戶
那這個(gè)就看他們有沒(méi)有給你少開(kāi)發(fā)票了
供應(yīng)商沒(méi)有少給我們開(kāi)票,也沒(méi)有少數(shù)量,貨款也是正常結(jié)算的。 所以我們和供應(yīng)商之間怎么處理?
那就只有你們少做收入 補(bǔ)稅
就是讓供應(yīng)商幫忙開(kāi)紅字發(fā)票。 我們補(bǔ)這100公斤的稅,就可以了嗎?不牽涉我們供應(yīng)商其他的事兒 然后去銀行看需要什么材料,正常支付外匯
如果供應(yīng)商沒(méi)有少給你開(kāi)紅字發(fā)票那你只要補(bǔ)多退的稅額就可以
紅字發(fā)票怎么開(kāi)? 讓供應(yīng)商之間開(kāi)一張100公斤的負(fù)數(shù)發(fā)票可以嗎? 還是必須得在原先正數(shù)發(fā)票的基礎(chǔ)上開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票
人家如果沒(méi)少給你貨的話也不可能少給你開(kāi)呀
人家如果沒(méi)少給你貨的話也不可能給你開(kāi)紅字發(fā)票呀
哪怎么開(kāi)紅字發(fā)票??? 這個(gè)數(shù)量短缺是運(yùn)輸途中化工原料揮發(fā)合理的損耗造成的
你給你的客戶開(kāi)就可以了 和你的供應(yīng)商沒(méi)關(guān)系
啊? 不是要補(bǔ)稅嗎?那個(gè)出口老師說(shuō)的是對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖 難道是我的外銷銷項(xiàng)票開(kāi)負(fù)數(shù)嗎? 還是都要開(kāi)
你開(kāi)銷項(xiàng)負(fù)數(shù) 退回多退的稅額
全電發(fā)票單獨(dú)開(kāi)不了100公斤的負(fù)數(shù)吧?。 只能開(kāi)之前正數(shù)發(fā)票對(duì)應(yīng)的全部負(fù)數(shù)。 為什么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不用紅沖?,稅務(wù)的意思就是進(jìn)項(xiàng)紅沖補(bǔ)稅 銷項(xiàng)開(kāi)負(fù)數(shù)不是補(bǔ)稅吧?我們還少交稅了 這個(gè)沒(méi)提問(wèn)次數(shù)了
先開(kāi)全部的負(fù)數(shù) 再開(kāi)正確藍(lán)字發(fā)票
你們開(kāi)出去的發(fā)票多開(kāi)了
所以要沖減多開(kāi)的部分