同學(xué),你好
計算什么稅的?
老師,這個計算式子麻煩給講一下,沒懂
麻煩老師給詳細(xì)說一下13題分錄的計算方式
是小規(guī)模納稅人,麻煩您把計算方式發(fā)給我一下呢,謝謝
老師好,個稅計算公式麻煩給一下
老師,麻煩發(fā)一下個人所得稅計算公式EXCEL
第一次接受銀行承兌 要先開通業(yè)務(wù)嗎?
我們公司進的貨過期丟掉了,做財產(chǎn)損失后,進項稅額要轉(zhuǎn)出嗎,相關(guān)文件有沒有
老師,養(yǎng)護費一般開什么成本票
老師,我問你一下,我們有兩個公司,各自獨立核算的,現(xiàn)在我們把一個公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給另一個公司,兩邊公司的分錄怎么寫?
老師,公司買了豬,同時也買了豬飼料,請問豬飼料記生物資產(chǎn)對嗎?消耗性生物資產(chǎn)合理嗎
2024年公司購入3個辦公軟件,記為無形資產(chǎn),總金額62933.88元,攤銷年限為3年,每月攤銷1748.15元。2025年8月財務(wù)審核賬務(wù)發(fā)現(xiàn),2024年4月當(dāng)月未攤銷,2024年10月、11月、12月未攤銷。2025年1月-8月正常攤銷,不能反結(jié)賬,沒有計提盈余公積。公司適用企業(yè)會計準(zhǔn)則,所得稅率25%,2024年利潤為負(fù),虧損狀態(tài)。下面調(diào)賬分錄是否正確?是否考慮所得稅影響? 借:以前年度損益調(diào)整6992.6(1748.15×4) 貸:累計攤銷6992.6 借:利潤分配-未分配利潤6992.6 貸:以前年度損益調(diào)整6992.6
老師:單位給公司員工租賃車位的年費,是計入管理費用-車位費,還是管理費用—福利費
對方開了收據(jù)給我們。但是離的比較遠(yuǎn) 可以打印圖片入帳嗎 還是一定要原件
老師 個體工商戶 用法人給我們打錢 但是他們需要發(fā)票 發(fā)票戶頭開他們個體工商戶的名字 沒有問題吧
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動,外請講師過來在活動培訓(xùn)場地講課,講課老師給我們公司開一張授課費的發(fā)票6000,我們公司幫他代繳個稅700,請問一下收到授課費的發(fā)票和代繳個稅的會計分錄怎么做?這邊的會計分錄是這樣做的:1、收到授課費發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本6000貸:應(yīng)付賬款-授課老師6000。2、拿到發(fā)票代繳個稅是次月才回銀行單的,代扣代繳個稅→借:應(yīng)交增值稅-個人所得稅700貸:銀行700。3、支付給授課老師費用→借:應(yīng)付賬款-授課老師6000貸:應(yīng)交增值稅-個人所得稅700貸:銀行5300。麻煩老師詳細(xì)看一下會計分錄,可以這樣做嗎?
就是工作中一般納稅人的進項稅額的把控計算方法
同學(xué),你好
一般是根據(jù)增值稅稅負(fù)率來把控。
增值稅稅負(fù)率=實際交納增值稅稅額÷不含稅的實際銷售額×100%
比如說領(lǐng)導(dǎo)給出的指令是,計劃讓這個月繳納1萬的稅,那么我還是用這個公式嗎?還是說有別的計算方法,我很好奇
同學(xué),你好
不是。如果計劃繳納1萬。那就是用銷項-進項=1萬
是不是要把控認(rèn)證這個進項發(fā)票呢?如果認(rèn)證的多了,可以放到賬務(wù)上面留抵嗎?分錄怎么寫
分錄中留抵的稅額就是認(rèn)證的多了,給下個月用的嗎
同學(xué),你好
是不是要把控認(rèn)證這個進項發(fā)票呢?如果認(rèn)證的多了,可以放到賬務(wù)上面留抵嗎?分錄怎么寫
就留在賬上的,不需要特別分錄,直接給下個月用