可以的,可以這么做的
老師,他個人工資6000,申報時也是按6000申報個稅交個稅30元,但是個稅我們公司給他承擔了,實發(fā)工資還是按6000給他發(fā)放,不扣他個稅,請問發(fā)放工資時我要怎么做會計分錄?30元個稅計入哪個會計科目?會計分錄寫一下指導?我這邊是這樣做的,計提→借:管理費用-工資6000貸:應付職工薪酬6000。發(fā)放→借:應付職工薪酬中6000貸:銀行。產(chǎn)生的個稅30元→借:營業(yè)外支出→其他30貸:銀行存款30。請問我這樣做會計分錄對嗎?30元個稅不通過應交個人所得稅這個科目核算,這樣做對嗎?
老師,他個人工資6000,申報時也是按6000申報個稅交個稅30元,但是個稅我們公司給他承擔了,實發(fā)工資還是按6000給他發(fā)放,不扣他個稅,請問發(fā)放工資時我要怎么做會計分錄?30元個稅計入哪個會計科目?會計分錄寫一下指導?我這邊是這樣做的,計提→借:管理費用-工資6000貸:應付職工薪酬6000。發(fā)放→借:應付職工薪酬中6000貸:銀行。產(chǎn)生的個稅30元→借:營業(yè)外支出→其他30貸:銀行存款30。請問我這樣做會計分錄對嗎?30元個稅不通過應交個人所得稅這個科目核算,這樣做對嗎?30元不通過”應交個人所得稅“這個科目核算,在工商年報時計算納稅總額,這30元要算在里面嗎?還是不通過應交個人所得稅核算不能算?
老師,他個人工資6000,申報時也是按6000申報個稅交個稅30元,但是個稅我們公司給他承擔了,實發(fā)工資還是按6000給他發(fā)放,不扣他個稅,請問發(fā)放工資時我要怎么做會計分錄?30元個稅計入哪個會計科目?會計分錄寫一下指導?我這邊是這樣做的,計提→借:管理費用-工資6000貸:應付職工薪酬6000。發(fā)放→借:應付職工薪酬中6000貸:銀行。產(chǎn)生的個稅30元→借:營業(yè)外支出→其他30貸:銀行存款30。請問我這樣做會計分錄對嗎?30元個稅不通過應交個人所得稅這個科目核算,這樣做對嗎?30元不通過”應交個人所得稅“這個科目核算,請問一下,在工商年報時計算納稅總額,這30元要算在里面嗎?還是不通過應交個人所得稅核算,這30元不能算在納稅總額里面?
老師,小規(guī)模公司,我們公司是搞培訓的,顧人員過來授課,對方給我開授課費的發(fā)票,但是我們要幫他代扣代繳個稅,請問一下,比如授課費含稅發(fā)票2000元,咨詢稅務按不含稅金額1980.2申報繳納個稅238元,請問一下老師,收到2000和繳納個稅怎么做會計分錄?做會計分錄時怎么把代扣代繳的個稅減掉,麻煩老師詳細會計分錄指導一下,
老師,小規(guī)模公司,我們公司是搞培訓的,顧人員過來授課,對方給我公司開授課費的發(fā)票,但是我們要幫對方代扣代繳個稅,請問一下,比如授課費含稅發(fā)票32000元,咨按不含稅金額申報繳納個稅5300元,請問一下老師,收到32000和繳納個稅怎么做會計分錄?分錄1→借:主營業(yè)務成本32000貸:銀行32000分錄2→借:應交稅費-個稅5300貸:銀行5300但是這樣做,應交稅費會一直掛賬5300,怎么做才會平應交稅費-個稅這個科目。麻煩老師會計分錄詳細指導一下,謝謝你的分錄不對,收到發(fā)票時:借:主營業(yè)務成本-授課費32000貸:應付賬款-授課老師32000代扣代繳個稅時:借:應付賬款-授課老師5300貸:應交稅費-應交個人所得稅5300繳納個稅時借:應交稅費交個人所得稅5300貸:銀行5300支付剩余款項給授課老師。追問:老師,只能通過應付賬款核算嗎?能不能用其他應付款核算?
原股東分紅可以委托第三人收款嗎?
我們共享單車運營商,執(zhí)法局沒收了我們一部分單車,然后找了一個場地來停放這些單車,這個場地的搭建裝修費用需要我們公司承擔,請問這筆工程款我們應該計入哪個科目比較合適?
老師,我們這邊工信部讓統(tǒng)計2025年一到七月份的工業(yè)總產(chǎn)值,請問這個數(shù)據(jù)是怎么如何計算如何得來的?和去年的有什么關聯(lián)?目前有24年資產(chǎn)負債表存貨280,收入919 , 2025年7月份資產(chǎn)負債表存貨301, 收入120,請問1-7月份反正這個生產(chǎn)能力還有上一年產(chǎn)量上一年的產(chǎn)量上一年的工業(yè)總產(chǎn)值是多少
水力發(fā)電企業(yè),建設期間水輪發(fā)電機組供應商因機組故障造成損失,協(xié)商向水力發(fā)電企業(yè)提供35萬元備品備件。目前水電站已建成投入運營,35萬元備品備件已入庫簽收。水力發(fā)電企業(yè)需要將35萬元備品備件計入存貨嗎?是否需要繳納增值稅, 請問會計分錄
一筆業(yè)務,對方要求同個金額既開發(fā)票又要開收據(jù),這樣可以嗎?
請問個體戶要不要報印花稅
合伙公司幫墊付租金,計提的時候: 借:管理費用_房租 借:管理費用_物業(yè)管理費 貸:其他應付款_永宏公司 現(xiàn)在已經(jīng)用銀行支付回這筆款給永宏公司應該怎么做
老師,我們是建筑行業(yè),外地項目預繳,開票當月申報預繳??上略吕U納嗎?還是當月就得繳納
請問老師,兩自然人合伙開有限公司A,A公司投資了B公司,占股百分之十,現(xiàn)在B公司虧損一百萬但仍繼續(xù)經(jīng)營,A公司的兩個自然人有一個要退出,計算退出者承擔虧損金額時,要不要加上應承擔B公司的虧損100萬*10%?
老師,我的軟件賬,是半截子賬,當時應付賬款上直接掛的一個供應商的期初數(shù)據(jù)是5000元,現(xiàn)在付了4000元,那1000元應該怎么調(diào)整?