你好,可以的,通不通過都行。這個沒有固定要求,你們單位承擔的情況下可以不用做。

老師報個稅時,員工工資高需要交個稅,這個個稅是員工自己承擔, 計提時借: 管理費用 6000 貸 應付職工薪酬6000 發(fā)放時:借應付職工薪酬6000 貸庫存現(xiàn)金5000 應交稅費—應交個人所得稅1000 繳納個稅:借應交稅費—應交個稅所得稅1000 貸 銀行存款1000 老師 我想問的是實際發(fā)放工資的時候是給員工發(fā)5000元 自然人代扣代繳客戶端的工資薪金收入是填6000元 交工會經(jīng)費2%的時候 是按6000元交 這樣理解對嗎?
如果公司同意為員工支付個稅,不在員工工資里面扣除,公司為員工支付的這筆個稅怎么記賬呢? 比如員工工資6000,應交個稅30元,公司實際發(fā)放員工工資6000元,公司公賬支付個稅30元, 計提工資,借:管理費用-工資 6000,貸:應付職工薪酬—工資6000 發(fā)放工資,借:應付職工薪酬—工資6000,貸:銀行存款6000 計提稅費,借:營業(yè)外支出60, 貸:應交稅費——代繳個人所得稅30 繳納個稅,借:應交稅費——代繳個人所得稅30,貸:銀行存款30 是這樣記賬的嗎?
老師好,發(fā)放工資的時候,分錄是借:應付職工薪酬--工資 6000 貸:其他應收款-社保(個人) 400 應交稅費 應交個人所得稅 20 銀行存款 5580 ----計提是正常計提的,為什么在科目余額表里:其他應收款里出現(xiàn)400元,這400應收的不是在工資里就扣掉再發(fā)放的嗎?
老師,他個人工資6000,申報時也是按6000申報個稅交稅30元,個稅我們公司給他承擔了,實發(fā)工資還是按6000給他發(fā)放,不扣他個稅,請問發(fā)放工資時我要怎么做會計分錄?這邊會計分錄→借:管理費用-工資6000貸:應交個稅30應付職工工資5970,這樣做的話,對不上實發(fā)工資6000,,怎么做會計分錄
老師,他個人工資6000,申報時也是按6000申報個稅交個稅30元,但是個稅我們公司給他承擔了,實發(fā)工資還是按6000給他發(fā)放,不扣他個稅,請問發(fā)放工資時我要怎么做會計分錄?30元個稅計入哪個會計科目?會計分錄寫一下指導?我這邊是這樣做的,計提→借:管理費用-工資6000貸:應付職工薪酬6000。發(fā)放→借:應付職工薪酬中6000貸:銀行。產(chǎn)生的個稅30元→借:營業(yè)外支出→其他30貸:銀行存款30。請問我這樣做會計分錄對嗎?30元個稅不通過應交個人所得稅這個科目核算,這樣做對嗎?
找樸老師,還有合作,后面時不時還要跟對方買共享按摩椅配件,只是金額1000來塊一次
下列關于收養(yǎng)的說法中,符合《民 法典》規(guī)定的是( A.當事人協(xié)議解除收養(yǎng)關系的,無須辦理 登記 B.收養(yǎng)人在被收養(yǎng)人成年以后,原則上不 得解除收養(yǎng)關系 C.收養(yǎng)關系自收養(yǎng)協(xié)議生效之日起成立 D.有配偶者收養(yǎng)子女,應當夫妻共同收養(yǎng)
老師,11月開具10月紅沖發(fā)票,對方?jīng)]有認證,是不是11月正常紅沖即可? 另10月的增值稅已經(jīng)交過,所得稅,賬應如何處理?
老師好,請問營業(yè)賬簿印花稅應稅憑證名稱怎么寫?
老師,收到穩(wěn)崗補貼 怎么記賬伢
請問一下這道題選什么????
老師,我上個月開了張1 萬多勞務費發(fā)票我這個月在報個稅怎么申報
小規(guī)模納稅人可以自己開專票嗎
老師,我司甲方,現(xiàn)在擬合同,租賃車輛配司機,合同如何描述比較好,稅率多少
老師 手工賬,分錄做完后,成本需要結轉對嗎,就有一個庫存商品 在借方,是不是, 借 主營業(yè)務成本 貸 庫存商品