借其他應付款 貸:銀行存款

請問出納登記日記賬時候,比如員工報銷的費用,會計先記了賬掛在其他應付款,然后再給出納付款,這時候出納就該在對方科目寫其他應付款是嗎
老師好,老板通過微信轉賬把錢轉給甲員工,員工再去支出,不是每次轉多少,花多少的,有時候有結余,有時候有員工墊付情況,怎么做賬合理一點? 借:其他應收款—甲員工 貸:其他應付款—老板 支付時 借:管理費用***** 貸:其他應收款—甲員工?
那老師企業(yè)給部分員工沒有實際交社保,記賬時候借管理費用報銷貸其他應付款還是其他應收啊
老師,客戶來我們店里買東西,誤刷了客戶1000元(錢到公賬) 員工先個人墊付這筆錢,后面員工再申請報銷 誤刷的時候: 借:銀行存款 貸:其他應付款A 公賬還給員工的時候 借:其他應付A 貸:銀行存款 這樣對嗎?
老師好!2023我計提整年物業(yè)費,借管理費用~物業(yè)費,貸~其他應付款(某員工)。2. 員工報賬:借其他應付款(某員工),貸銀行存款。費用都是有員工自付后再拿來報銷的,這樣記賬對?
2025年10月27號,今天個稅新增的人員信息采集,任職受雇從業(yè)日期也是今天,需要報個稅嗎,9月個稅已經申報完了 如果需要報,不想給該人報9月個稅的話,怎么操作?
老師,我們公司是一人有限公司,實收資本是一百萬實繳到位的,截止九月底賬上未分配是負的十萬多,所有者權益是97萬,現(xiàn)在想把自然人持股的百分之六十七轉給企業(yè)法人,可以嗎
老師您好,我們是總公司,今年跨區(qū)域成了了分公司,所得稅第三季度匯總申報怎么操作呢,是自己相加收入成本利潤,填報總表嗎
老師由于發(fā)票作廢造成留抵稅額的賬務處理
老師,申報企稅,提示個人所得稅申報的是0,這是怎么回事,我有申報所得稅,我填報的是個稅申報數(shù)+單位交的社保費+福利費
老師您好,施工行業(yè)掛靠別人紙質,如果項目用的材料占比比較大,人工少,按項目材料用量,我們給質資方提供專票進項會比質資方實際要求超出很多,這個有什么更好的辦法有利于我們公司嗎,希望老師給個建議,謝謝
建筑公司退去年企業(yè)所得稅怎么做分錄
老師,*非金屬礦物制品*C30混凝土 *非金屬礦物制品*植草磚 *非金屬礦物制品*C30混凝土 *非金屬礦物制品*植草磚 請問這些品名要不要申報印花稅,如果要,請問放哪個子目?
我們收到個體戶開來的發(fā)票,可是對方公司注銷了?,F(xiàn)在賬還沒有銷賬,怎么處理啊
10月份申報完第三季度的稅,是從什么時候開始才變成一般納稅人的?10月份收到的專票還能抵扣嗎
但是22年的那個賬根本就不應該記費用,
就不應該記
那么為啥你還要打款給他呢?