借其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
請(qǐng)問(wèn)出納登記日記賬時(shí)候,比如員工報(bào)銷的費(fèi)用,會(huì)計(jì)先記了賬掛在其他應(yīng)付款,然后再給出納付款,這時(shí)候出納就該在對(duì)方科目寫其他應(yīng)付款是嗎
老師好,老板通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬把錢轉(zhuǎn)給甲員工,員工再去支出,不是每次轉(zhuǎn)多少,花多少的,有時(shí)候有結(jié)余,有時(shí)候有員工墊付情況,怎么做賬合理一點(diǎn)? 借:其他應(yīng)收款—甲員工 貸:其他應(yīng)付款—老板 支付時(shí) 借:管理費(fèi)用***** 貸:其他應(yīng)收款—甲員工?
那老師企業(yè)給部分員工沒(méi)有實(shí)際交社保,記賬時(shí)候借管理費(fèi)用報(bào)銷貸其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收啊
老師,客戶來(lái)我們店里買東西,誤刷了客戶1000元(錢到公賬) 員工先個(gè)人墊付這筆錢,后面員工再申請(qǐng)報(bào)銷 誤刷的時(shí)候: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款A(yù) 公賬還給員工的時(shí)候 借:其他應(yīng)付A 貸:銀行存款 這樣對(duì)嗎?
老師好!2023我計(jì)提整年物業(yè)費(fèi),借管理費(fèi)用~物業(yè)費(fèi),貸~其他應(yīng)付款(某員工)。2. 員工報(bào)賬:借其他應(yīng)付款(某員工),貸銀行存款。費(fèi)用都是有員工自付后再拿來(lái)報(bào)銷的,這樣記賬對(duì)?
老師,當(dāng)時(shí)我們辦公租房押金審計(jì)做了壞賬計(jì)提:借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在房不租了,押金也全額給退回來(lái)了,當(dāng)時(shí)做的壞賬分錄怎么寫呢
老師,請(qǐng)教一下,沒(méi)有申請(qǐng)過(guò)專利的外購(gòu)的代研發(fā)的軟件模塊可以入無(wú)形資產(chǎn)嗎?謝謝老師。
請(qǐng)問(wèn)老師,老板從銀行購(gòu)買黃金,開了公司抬頭的發(fā)票,怎么入賬?
老師好,公司做減資一般多久可以做成功呢?
能不能幫忙理下這里的關(guān)系?保證人和被保證人有什么區(qū)別?題中是誰(shuí)?丙公司可以向誰(shuí)追索?最晚付款期限和提示承兌期限?
老師好,咨詢下我們公司銷售提成表后面附上的發(fā)票是各種餐費(fèi)、加油的發(fā)票,這樣可以嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?如果可以的話我做賬是直接對(duì)應(yīng)發(fā)票入費(fèi)用嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),改如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,建筑行業(yè)的轉(zhuǎn)包項(xiàng)目開票可以不交稅的嗎,有財(cái)務(wù)說(shuō)這是轉(zhuǎn)包項(xiàng)目沒(méi)有產(chǎn)值可以不交稅是這樣的嗎
老師,給對(duì)方公司 公戶賬戶打款,是打開戶許可證上面的賬戶號(hào)碼,還是打單位結(jié)算卡上面號(hào)碼,請(qǐng)告訴我正確答案
小規(guī)模 房租收入 從租計(jì)稅 房產(chǎn)稅幾個(gè)點(diǎn)還有減半政策嘛
但是22年的那個(gè)賬根本就不應(yīng)該記費(fèi)用,
就不應(yīng)該記
那么為啥你還要打款給他呢?