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那老師企業(yè)給部分員工沒有實際交社保,記賬時候借管理費用報銷貸其他應付款還是其他應收啊

2023-07-03 11:21
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-03 11:22

報銷沒有付款就用其他應付款。

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報銷沒有付款就用其他應付款。
2023-07-03
不可以的,沒有繳納的不用做。
2023-07-03
說計提社保不能,借管理費用 社保。貸應付職工薪酬 社保。這個有錯嘛?
2022-10-20
你好,你緩交的直接借管理費用社保貸應付職工薪酬社保應付職工薪酬社保沒有支付,在貸方有余額就是了。
2022-08-11
你好,可以的,你最好是做應付職工薪酬社保里面借管理費用社保貸,應付職工薪酬社保繳納的時候借應付職工薪酬社保貸銀行存款。
2022-08-13
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