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老師好!2023我計(jì)提整年物業(yè)費(fèi),借管理費(fèi)用~物業(yè)費(fèi),貸~其他應(yīng)付款(某員工)。2. 員工報(bào)賬:借其他應(yīng)付款(某員工),貸銀行存款。費(fèi)用都是有員工自付后再拿來報(bào)銷的,這樣記賬對?

2024-01-10 10:34
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-10 10:35

對,沒錯了,就是這么做賬的

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對,沒錯了,就是這么做賬的
2024-01-10
你好,你的會計(jì)分錄時對的 借管理i費(fèi)用貸銀行存款 不需要經(jīng)過其他
2024-12-11
當(dāng)時是借預(yù)付賬款借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 你支付時為什么直接掛其他應(yīng)收款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款 貸:預(yù)付賬款
2020-11-06
你好 這個員工費(fèi)用 是全額員工承擔(dān) 還是說員工和 單位各地承擔(dān)一半? 現(xiàn)在你們是先墊付了 在去員工工資扣除 嗎
2020-11-06
您好,這樣處理是對的。
2022-04-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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