您好,這個(gè)的話,之前他抵扣過嗎,抵扣過的話就是13個(gè)點(diǎn)了
七月份的時(shí)候是小規(guī)模,收到兩張機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票 ,現(xiàn)在八月升成了一般納稅人 ,那么七月份的兩張機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票我可以選擇抵扣嗎 ?
9月份開了一張機(jī)動車銷售發(fā)票,10月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票的機(jī)動車號碼填寫成了機(jī)動車貨架碼,已經(jīng)報(bào)稅,在車管所已經(jīng)登記,這個(gè)該怎么處理
我公司是運(yùn)輸公司,名下有固定資產(chǎn)車輛運(yùn)輸車輛,其中有一輛賣出了,二手車交易市場開了一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票給購買人,那我公司要開一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票把這輛車銷售出去,我開給誰??
老師您好,這個(gè)稅控機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票是啥?我們公司出售了一個(gè)固定資產(chǎn)二手車,開了一張發(fā)票,但是上面沒有稅率,我申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該把這個(gè)收入填在哪里?
老師您好,比如6月開了八輛車的機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,主管給我郵寄了四張,她認(rèn)為7月要紅沖的四張沒給我郵寄,那我應(yīng)該把這八輛車、八份增值稅都做當(dāng)月收入是吧,
如果24年視同銷售做了分錄,借:費(fèi)用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
老師請幫忙看下這題的正確答案,謝謝
老師,我科目余額表如下:其他應(yīng)收款5萬,其他應(yīng)付款30萬,實(shí)收資本是0(認(rèn)繳出資額為 6萬);以前年度可彌補(bǔ)虧損20萬.現(xiàn)在公司要注銷。我這樣處理是否可行:第一個(gè),將應(yīng)收應(yīng)付轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支,借 其他應(yīng)付款 30 貸 營業(yè)外收入 25貸 其他應(yīng)收款 5; 第二,借 營業(yè)外收入25 貸 本年利潤 25 第三 ,借 本年利潤25 貸 利潤分配-未分配利潤19 貸實(shí)收資本6 第四,借 稅金及附加 0.15 貸 應(yīng)交印花稅 0.15 老師,這樣處理可以嗎?謝謝老師
我有個(gè)項(xiàng)目合同,今年六月到期,現(xiàn)在該項(xiàng)目余額還有1萬塊錢,目前與估計(jì)在六月產(chǎn)生開支,但是我在五月做匯算清繳時(shí)候要不要調(diào)增納稅金額,合同簽訂時(shí)間是去年1月到今年六月……
審計(jì)所出報(bào)告專項(xiàng)應(yīng)付款放在其他流動負(fù)債,自己填財(cái)務(wù)報(bào)表稅務(wù)上放在長期應(yīng)付款可以嗎?
我公司是購買方,現(xiàn)在要退貨,開紅字發(fā)票,有已經(jīng)抵扣的,有沒有抵扣的,請問下這兩種情況我公司分別怎么做?
您好,老師,屬于其他公司產(chǎn)權(quán)的辦公室租賃給房屋中介,然后我們再從房屋中介那里租房子,由房屋中介把租金發(fā)票開給我們,我們從房屋中介取得租金發(fā)票能不能作為申請出口退稅的依據(jù)(首單退稅會要辦公室租金發(fā)票作為資料),像這種有沒有什么退稅風(fēng)險(xiǎn)?比如說前面公司未繳納房產(chǎn)稅對我們有沒有影響,我懷疑他們沒有繳納房產(chǎn)稅,所以房屋所有權(quán)公司不想直接開租金票給我們
在本月22號之前含22號,都可以提交出口退稅嗎?過了征期是不是就要到下個(gè)月才能提交了?
請問老師,3月份的工資,在當(dāng)月時(shí)候提前發(fā)部分3月工資,4月份的時(shí)候銀行沒劃走那么多錢,因?yàn)椴糠?月份提前發(fā)了,應(yīng)付職工薪酬-工資和銀行存款金額對不上,該怎么做賬?按實(shí)際銀行劃扣的剩下的工資,做到借方應(yīng)付職工薪酬?
以上兩張圖片如何辨別使用賬面價(jià)值或公允價(jià)值 另外圖一為啥差額是投資收益而不是其他業(yè)務(wù)收入,如何辨別差額對應(yīng)的會計(jì)科目
抵扣過了
那就是13個(gè)點(diǎn)了,這個(gè)是
那如果沒有抵扣是按照3%是嗎?
嗯對是這個(gè)意思的,對
老師,能講一下為什么嗎?
因?yàn)榈挚圻^的話,相當(dāng)于享受優(yōu)惠了呀,所以現(xiàn)在要按照13個(gè)點(diǎn),之前抵扣也是13