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老師您好,比如6月開了八輛車的機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,主管給我郵寄了四張,她認(rèn)為7月要紅沖的四張沒給我郵寄,那我應(yīng)該把這八輛車、八份增值稅都做當(dāng)月收入是吧,

2024-07-02 19:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-02 19:38

你好 對的 是這么做的

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你好 對的 是這么做的
2024-07-02
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅53.47 發(fā)票退回來,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。
2020-08-28
借固定資產(chǎn),376000,-43256.64,%2B33274.34 進項稅額,單獨做保險發(fā)票上面稅額和這個43256.64, 貸其他應(yīng)付款假設(shè)沒有付款,
2020-08-03
一,5.31號我月末計提工資,五險一金和個稅時都計入管理費用開辦費了,5月成立公司算籌辦期嗎?計入管理費用-開辦費合適嗎? 因為公司已經(jīng)開始營業(yè)了,正常做賬計入管理費用工資里面的 二,當(dāng)時股東b給我們a公司打款時,不計入實收資本,后來就簽了服務(wù)合同,我們作為主營業(yè)務(wù)收入了那80000, 會計分錄,借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費增值稅, a公司收款8萬的會計分錄,我這樣做對嗎? 或者收款八萬還是計入研發(fā)支出呢?會計分錄用哪個正確呢?? 收款的時候 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 后期研發(fā)成功后才確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 這個是你們公司的收入的,賬務(wù)處理是沒問題的
2023-07-08
同學(xué)你好 得有發(fā)票才可以 正式發(fā)票 這個不征稅發(fā)票不是正式發(fā)票
2023-03-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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