您好,是小規(guī)模么 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入或其他收益
老師,你好!我想問一下,增值稅減免的2%,分錄應(yīng)該怎么做
老師,你好,增值稅,附加,免稅應(yīng)該怎么做分錄呢?
你好老師,應(yīng)交稅費,減免增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
增值稅有減免,9月底做完增值稅,財務(wù)報表應(yīng)交增值稅有余額,是不是應(yīng)該再做一筆,減免的分錄,減免的分錄怎么做呢
老師你好,我們符合重點群體減免增值稅政策,減免稅款應(yīng)該如何記賬???
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進項稅可以抵扣嗎
下列項目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費,請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項稅減去進項稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計扣除1嗎
今年中級會計分錄金額不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
第三小條,產(chǎn)成品發(fā)生的運輸費3萬元,為什么計入存貨成本?商品已經(jīng)生產(chǎn)完成,應(yīng)記入管理費用運輸費用
今年中級會計分錄不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?
今年cpa和中級會計分錄金額都不小心標(biāo)注了單位,但數(shù)沒錯,會被額外扣分嗎?
10月1日起填報的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個1月份支付的是去年12月的這個也填到實際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會不會數(shù)據(jù)對不上?
是一般納稅人,小規(guī)模企業(yè)
哦哦,就是季度?不滿30萬的增值稅免稅,就是上面分錄了
老師我說錯了,我們是招聘特殊人群,有減免增值稅,我們屬于一般納人的小微企業(yè)。
哦哦,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅? ?貸:其他收益或營業(yè)外收入
我看財務(wù)系統(tǒng)上面有 應(yīng)交增值稅—減免稅額 這個科目,這個科目用不著是嗎?老師
您好,也可以用的 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅? ?貸:應(yīng)交增值稅—減免稅額 借:應(yīng)交增值稅—減免稅額? ?貸:其他收益或營業(yè)外收入
這兩個分錄需要付原始單據(jù)作為憑證嗎?老師。
您好,附上欠產(chǎn)減免的資料,我們也申報過,貧困人口上交的一套資料作為附件
好的,謝謝老師
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~?? ? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~