你好,這個(gè)件應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入稅收減免。
老師你好,公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)形政策增值稅已經(jīng)不按3、1,0%處理,是減免了那賬務(wù)處理應(yīng)該怎么寫? 借銀行存款1000, 貸轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)減免稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅費(fèi), 貸營(yíng)業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi),減免稅費(fèi), 貸營(yíng)業(yè)外收入 老師這樣分錄做的對(duì)嗎?那應(yīng)交稅費(fèi)增值稅具體數(shù)據(jù)是多少???按3%去核算,營(yíng)業(yè)外收入是按3%核算的嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下關(guān)于重點(diǎn)人群減免稅補(bǔ)貼直接填報(bào)增值稅申報(bào)減免稅申報(bào)明細(xì)表中的數(shù)據(jù),應(yīng)該如何入賬,計(jì)入到什么科目中?
老師,你好!我公司享受的增值稅加計(jì)底減政策5%,稅務(wù)局給退回享受減免的增值稅,退到了銀行賬戶的錢應(yīng)該怎么做賬???借方銀行存款,貸方怎么記?
老師好,我們是醫(yī)療行業(yè)符合免增值稅條件的,我們?cè)谫?gòu)進(jìn)材料的時(shí)候也面臨各種稅點(diǎn)的發(fā)票問(wèn)題,這樣應(yīng)該如何決策呢,比如選擇低稅率的還是高稅率的?
老師你好,我們公司符合重點(diǎn)群體優(yōu)惠政策,更改去年增值稅申報(bào)表的話,退稅憑證直接在今年做就可以是嗎?更改去年的增值稅申報(bào)表,還用更改財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?老師
律師事務(wù)所想鼓勵(lì)員工交成本票,規(guī)定本月發(fā)票次月10日之前交回,獎(jiǎng)勵(lì)票面金額的2%,次月20日前交回,獎(jiǎng)勵(lì)票面金額1.5%,這個(gè)怎么設(shè)置函數(shù)呢
員工充值電話費(fèi)不開發(fā)票可以報(bào)銷嗎?還是可以開公司發(fā)票呢?除了統(tǒng)一充值油卡,律師事務(wù)所還有什么渠道能夠獲得成本發(fā)票呢?
想把一個(gè)表中篩選出來(lái)的一列數(shù)據(jù)匯總到另一個(gè)表中的一個(gè)單元格內(nèi)怎么設(shè)置函數(shù)呢
想比較兩列數(shù)據(jù)那些是一致的哪些是不一致的用什么函數(shù)?
本月進(jìn)項(xiàng)全部勾選,但是有的發(fā)票沒(méi)有收到,怎么入賬呢?
為什么是遞延收益?環(huán)保設(shè)備不是已經(jīng)購(gòu)入了嗎?
老師我圈住的這個(gè)我不明白
老師好,這題應(yīng)不應(yīng)該計(jì)算壞賬準(zhǔn)備?這題的答案的周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)該是多???
老師,你好 今天應(yīng)聘了一家新開的生鮮超市兼職會(huì)計(jì)。 超市正在裝修,設(shè)備和軟件也陸續(xù)購(gòu)入,月底開業(yè)。 現(xiàn)在首要任務(wù)要做什么? 對(duì)于超市注冊(cè)的公司好、銀行還有稅務(wù)的情況都還不知道。
8月發(fā)放7月工資,9月申報(bào)個(gè)稅,8月申報(bào)工資個(gè)稅0報(bào)嗎?
計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的話,又需要交企業(yè)所得稅了,是嗎?老師
你好,是的,這個(gè)本身是需要交稅的。
這個(gè)本身就是減免稅款,再交企業(yè)所得稅,有點(diǎn)矛盾是不
你好,免增值稅,不一定免所得稅呀。
奧奧,好的,謝謝老師
老師您好,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入-減免稅款,這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入是否減免???
你好,這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入是要交稅的。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了