你好,因為你們不能抵扣增值稅,所以選擇低稅率就成。
老師,請問我們公司是鋁加工行業(yè),運用國家財稅政策78號3.3文件規(guī)定綜合利用資源政策,購買的原材料多為個人供應(yīng)商,享受增值稅退稅30%.請問這個退稅政策是針對生產(chǎn)過程中廢鋁的使用比例要低于30%才能享受退稅政策還是材料購入中公司開票采購過來的原材料比例必須低于30%.因為采購原材開票也可以開名稱為廢鋁的發(fā)票,這個點現(xiàn)在有點矛盾,請老師指導(dǎo),謝謝!
老師,您好!請問增值稅制度留底退稅申請表中的退稅企業(yè)類型如何選擇呢?我們企業(yè)有多種經(jīng)營,核算的時候也是分開核算的。我們主營是提供居民日常服務(wù),對個人提供服務(wù)的,這種業(yè)務(wù)是免稅收入。另,公司還兼營了信息技術(shù)服務(wù),產(chǎn)生了應(yīng)收收入,同時產(chǎn)生了留底退稅?,F(xiàn)在在填表的時候,這個地方是選擇“一般企業(yè)”還是選擇“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”呢?
老師,想問個關(guān)于增值稅的問題,房地產(chǎn)企業(yè),預(yù)繳增值稅,我們記賬是這樣的,收款時,借銀行,貸其他應(yīng)付款,然后再借其他應(yīng)付款,貸預(yù)收賬款,貸待轉(zhuǎn)銷項稅額,等開票的時候貸預(yù)收賬款未開票紅字,預(yù)收賬款已開票,借待轉(zhuǎn)銷項稅額貸銷項稅額,借銷項稅貸未交,交的時候借未交貸銀行或者進項。車位儲間不開票,但全額繳稅。這樣的話怎么看增值稅應(yīng)該需要交多少呢,注意這里面還包括稅率有調(diào)整的時候,11變10變9呢,老師也可以說下,正常的記賬手法,感覺篩選增值稅的時候總是篩不對呢
老師,我那天在忙,問的問題沒接著往下問。老師,請教一下,同一個公司不同業(yè)務(wù)收入的拆分,比如銷售電機加后面維修維護保養(yǎng),這種情況我一直有個疑問,這不是混合銷售嗎?混合銷售是從主業(yè)的稅率的,就像以前學(xué)的銷售空調(diào)同時安裝,不是混合銷售嗎?我記得以前有關(guān)講的稅率應(yīng)該從主業(yè)銷售的稅率13%,但是我遇到的有服務(wù)的都單獨簽合同開票簡易計稅6%了? 就是這個問題你說外購來的東西銷售再安裝才是混合銷售嗎?我說的這種情況公司的電機也是外購進來的不是自己生產(chǎn)的,而且還遇到過其他公司外購的東西提供維護保養(yǎng)的采用的有高稅率和低稅率或者是簡易計稅搭配的,以降低公司整體的稅負(fù),這種情況不合理嗎?是屬于兼營嗎?
老師好,我們是醫(yī)療行業(yè)符合免增值稅條件的,我們在購進材料的時候也面臨各種稅點的發(fā)票問題,這樣應(yīng)該如何決策呢,比如選擇低稅率的還是高稅率的?
購買茶具900多放管理費用辦公費合適嗎
老師,您好,企業(yè)購買廠房,需要交哪些稅,這些稅分別什么時間開始交,交的周期分別(月度,季度還是年度)是怎么樣的
老師您好,想再確認(rèn)下新大學(xué)生入職及從關(guān)聯(lián)方單位調(diào)入員工發(fā)生的路費,住宿費在差旅費中核算,進項稅額是否可以抵扣?個人理解這屬于福利性質(zhì)吧,所以不太確定抵扣問題
銀行貸款付的利息開發(fā)票能抵成本么
老師,我這邊要離職,交接需要交接什么,更改哪里呢? 有幾個公司我是辦稅人
請教,中標(biāo)后,還沒簽合同,(如果是掛靠甲方),和大包人簽合同,從財務(wù)角度,簽合同要怎么考慮?謝謝
老師:老客戶續(xù)費需要注意什么?
老師,原材料輔料下了賬以后就成負(fù)數(shù)了,但是目前它還有庫存,那賬務(wù)上怎么處理呢
老師,這題確認(rèn)投資收益考慮對凈利潤的調(diào)整我沒看懂這個式子。
這個題目,為什么第一年按2年算等待期,第二年又用3年算等待期?
而且目前我們還是個獨,如果還考慮所得稅呢?
考慮個人經(jīng)營所得個稅的話,可以找其他發(fā)票沖減利潤
也就說購進材料的發(fā)票原則上都選低稅率的是嗎老師
對,因為本身你的不抵扣增值稅了
好的感謝!
不客氣,幫忙給個五星好評
如果對方是一般納稅人的話那就沒得選擇了
對,那沒辦法,只能是讓對方開普票了
對方一般納稅人也是能開普票的是嗎,稅率也是13%?
對,因為你們是免稅也就是這個普票