你哈, 借應交稅費減免增值稅 貸其他收益
應交稅費—應交增值稅(減免稅款),年末需要結(jié)轉(zhuǎn)。借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸;應交稅費—應交增值稅(減免稅款);月末結(jié)轉(zhuǎn)也是這樣做分錄嗎?
小規(guī)模稅控盤抵減,結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅(減免稅款)。還需要再把應交增值稅(減免稅款)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
老師,技術(shù)維護費280,抵減增值稅分錄,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅費)280元借:管理費用—辦公費-280,那月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費-應交增值稅(減免稅費),月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做?
你好老師,應交稅金-減免稅額貸方負數(shù)是什么意思?怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
你好老師,應交稅費,減免增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
本月電費3萬元,生產(chǎn)了A產(chǎn)品耗用了2萬,如何結(jié)轉(zhuǎn)制造費用,和生產(chǎn)成本
老師,第二季度期初現(xiàn)金余額是多少?
銷售板材 運輸費按成本比例多少
老師,這兒算超標沒有,會計利潤是400萬,為什么不把視同銷售的100一80=20萬利潤加上,用420X12%呢
請問:這個答案問,應交所得稅,和所得稅費用,有啥區(qū)別,答案都是一樣的呀?
個體戶工資薪金也是按月報嗎
老師,我想用庫存現(xiàn)金去還股東借款,但是我做分錄的時候借貸不平(沒有調(diào)明白),這筆分錄應該怎么做呀?
老師,您好!外貿(mào)企業(yè)一般納稅人,出口不退稅,可以免稅嗎,沒有采購發(fā)票
老師,用存貨抵債,確認債務重組損益時,為什么計入其他收益,而不是投資收益
電商國補這塊咋做賬?具體政策和分錄
我們領導說加入進項稅額
不是的,減免的話不是進項稅的