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應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款),年末需要結(jié)轉(zhuǎn)。借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款);月末結(jié)轉(zhuǎn)也是這樣做分錄嗎?

2021-12-19 13:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-19 13:59

同學(xué)你好,是的,也是這樣做分錄的。

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快賬用戶5335 追問 2021-12-19 14:03

那我查了有些結(jié)轉(zhuǎn)是:借:未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅;跟你的這種做法哪個才正確?。窟€是說兩種方法都可以?

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齊紅老師 解答 2021-12-19 14:05

同學(xué)你好,兩個都可以的。

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快賬用戶5335 追問 2021-12-19 14:28

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 2070612.45 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額1999026.05 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 70536.4 減免稅借方余額1050,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊,我做了一下,借貸方一直平不了

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齊紅老師 解答 2021-12-19 14:30

同學(xué)你好,你是指的與申報表對比不平嗎?

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快賬用戶5335 追問 2021-12-19 14:32

不是,就賬務(wù)處理該怎么做在同一張憑證上?可以根據(jù)剛剛我給的數(shù)據(jù)做一下會計分錄給我看一下嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-19 14:37

同學(xué)你好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 2070612.45, 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,1999026.05 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅,1050,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 70536.4。

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同學(xué)你好,是的,也是這樣做分錄的。
2021-12-19
你好是的,你說的沒錯,和應(yīng)交增值稅的其他子目一樣先轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,再轉(zhuǎn)到未交增值稅
2021-07-24
同學(xué)你好,是可以的;;;
2022-01-03
你好,你是銷項稅額10進項5減免稅2嗎?這些數(shù)據(jù)嗎
2022-01-03
您好,第一個分錄,中間通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅轉(zhuǎn)出),不要直接進項稅額轉(zhuǎn)銷項稅額。其他分錄都沒有問題。
2022-01-13
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