你好,增值稅是因為什么原因免征了呢??
老師你好,增值稅2300,計提附加稅該怎么寫分錄呢
老師,你好,增值稅,附加,免稅應該怎么做分錄呢?
你好老師 本月稅務局退稅,增值稅和附加稅 收到稅款應該如何做分錄呢?
老師 你好!增值稅加計扣除我應該怎么做分錄呢
老師你好增值稅,附加稅分錄怎么做的?
老師,新辦企業(yè)第一個季度開票產生收入,申報所得稅時是否可以暫估成本?
老師好(財務與會計) 我看預計負債的定義是現(xiàn)時義務、金額能可靠計量、很可能流出企業(yè)。而一般負債的定義:跟我剛描述預計負債的確認條件是一樣的。 那我想問:預計負債跟一般的負債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計算過程嗎?
新手小白,大征期如何報稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔是什么意思進項稅可以抵扣嗎
下列項目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產品視同存貨;為什么習題中d選項是對的,受托加工存貨成本中不應包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務招待費,請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項稅減去進項稅,少交增值稅
老師,我們是生產膠合板的企業(yè),取得購進9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計扣除1嗎
今年中級會計分錄金額不小心標了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
未達起征點
你好,增值稅分錄是 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ? 附加稅免征了不需要做分錄?
老師,我按到你的方法,看他的分錄沒得問題呀!為什么會有這種情況呢?
你好,沒有看到你提供的分錄,你提供的是余額表。
老師,我對了分錄的,但是出來的科目余額表是這樣
我應該如何進行調整呀
你好,增值稅分錄是 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ? 附加稅免征了不需要做分錄? (是針對這個回復有什么疑問嗎)
不是,老師,我想問科目余額表應該如何進行調整呢
你好,需要知道你單位科目余額表的形成原因,才知道該如何調整。 我已經(jīng)告訴你正確的增值稅,附加稅處理啊?
謝謝,老師,我想請問一下,企業(yè)所得稅是如何計提的呀
你好,季度應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額 分錄是,借:所得稅費用??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅
企業(yè)所得稅在借方是不是表示他沒有計提呀
你好,是應交稅費—企業(yè)所得稅科目余額在借方的意思??
我感覺我現(xiàn)在的科目余額表在借方是不是都是表示沒有計提呢
是的呢,這是表示什么意思呢
附加也是在借方的
你好,在借方,可能是沒有計提,或者預交了稅款?
那我應該怎么更正錯賬呢,應該怎么做分錄呢
你好,需要查明你單位應交稅費借方掛賬的原因,才知道該如何調整的?
我查出來了,就是沒有計提
你好,那補做相應計提分錄就是了?