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老師,你好,增值稅,附加,免稅應(yīng)該怎么做分錄呢?

2021-07-20 09:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-20 09:17

你好,增值稅是因為什么原因免征了呢??

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快賬用戶8805 追問 2021-07-20 09:18

未達起征點

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齊紅老師 解答 2021-07-20 09:18

你好,增值稅分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ? 附加稅免征了不需要做分錄?

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快賬用戶8805 追問 2021-07-20 09:34

老師,我按到你的方法,看他的分錄沒得問題呀!為什么會有這種情況呢?

老師,我按到你的方法,看他的分錄沒得問題呀!為什么會有這種情況呢?
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齊紅老師 解答 2021-07-20 09:35

你好,沒有看到你提供的分錄,你提供的是余額表。

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快賬用戶8805 追問 2021-07-20 09:36

老師,我對了分錄的,但是出來的科目余額表是這樣

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快賬用戶8805 追問 2021-07-20 09:36

我應(yīng)該如何進行調(diào)整呀

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齊紅老師 解答 2021-07-20 09:39

你好,增值稅分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ? 附加稅免征了不需要做分錄? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

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快賬用戶8805 追問 2021-07-20 09:40

不是,老師,我想問科目余額表應(yīng)該如何進行調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2021-07-20 09:41

你好,需要知道你單位科目余額表的形成原因,才知道該如何調(diào)整。 我已經(jīng)告訴你正確的增值稅,附加稅處理啊?

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快賬用戶8805 追問 2021-07-20 09:43

謝謝,老師,我想請問一下,企業(yè)所得稅是如何計提的呀

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齊紅老師 解答 2021-07-20 09:44

你好,季度應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額 分錄是,借:所得稅費用??,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅

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快賬用戶8805 追問 2021-07-20 09:51

企業(yè)所得稅在借方是不是表示他沒有計提呀

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齊紅老師 解答 2021-07-20 09:52

你好,是應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅科目余額在借方的意思??

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快賬用戶8805 追問 2021-07-20 09:53

我感覺我現(xiàn)在的科目余額表在借方是不是都是表示沒有計提呢

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快賬用戶8805 追問 2021-07-20 09:53

是的呢,這是表示什么意思呢

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快賬用戶8805 追問 2021-07-20 09:54

附加也是在借方的

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齊紅老師 解答 2021-07-20 09:54

你好,在借方,可能是沒有計提,或者預(yù)交了稅款?

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快賬用戶8805 追問 2021-07-20 09:57

那我應(yīng)該怎么更正錯賬呢,應(yīng)該怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2021-07-20 09:57

你好,需要查明你單位應(yīng)交稅費借方掛賬的原因,才知道該如何調(diào)整的?

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快賬用戶8805 追問 2021-07-20 10:04

我查出來了,就是沒有計提

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齊紅老師 解答 2021-07-20 10:06

你好,那補做相應(yīng)計提分錄就是了?

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你好,增值稅是因為什么原因免征了呢??
2021-07-20
你好具體業(yè)務(wù)是怎么樣的?是對方承擔了稅點兒嗎?
2023-10-18
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費-城建稅2300*7%/地方教育2300*2%/教育附加2300*3%
2020-08-13
你好;? ? 繳納的時候 :借應(yīng)交稅費- 未交增值稅貸其他收益 (抵減的部分? ?)
2022-12-27
是寫繳納稅款時的分錄嗎?
2023-12-14
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