你好,增值稅是因為什么原因免征了呢??
老師你好,增值稅2300,計提附加稅該怎么寫分錄呢
老師,你好,增值稅,附加,免稅應(yīng)該怎么做分錄呢?
你好老師 本月稅務(wù)局退稅,增值稅和附加稅 收到稅款應(yīng)該如何做分錄呢?
老師 你好!增值稅加計扣除我應(yīng)該怎么做分錄呢
老師你好增值稅,附加稅分錄怎么做的?
為什么宣告23年的股利,甲公司要確認投資收益
小規(guī)模營業(yè)執(zhí)照如何快速自己學會自己報稅處理各種問題
“個稅”應(yīng)該計入現(xiàn)金流量表里“支付的各項稅費”還是“支付其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金”
美發(fā)公司的美發(fā)設(shè)計費 服務(wù)費 開票怎么開
老師,我想咨詢一下,成本增加9個點,為什么單價要乘1.1?
你好,這個分錄怎么記呀!
請問小規(guī)模納稅人開一個點的專票,申報填在什么位置?還有小規(guī)模納稅人銷售不動產(chǎn)的
申報個稅的金額是不是要在應(yīng)付職工薪酬當月發(fā)放的工資一致?
我在做當月人員工資發(fā)放明細,有兩個人緩發(fā),金額是實際工資,但是明細中其他人的工資為應(yīng)發(fā)工資,減掉實發(fā)工資的話明細對不上
公司進飼料養(yǎng)牛賣牛糞,進票只有飼料,銷票只有牛糞,結(jié)轉(zhuǎn)成本時如何賬務(wù)處理?
未達起征點
你好,增值稅分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ? 附加稅免征了不需要做分錄?
老師,我按到你的方法,看他的分錄沒得問題呀!為什么會有這種情況呢?
你好,沒有看到你提供的分錄,你提供的是余額表。
老師,我對了分錄的,但是出來的科目余額表是這樣
我應(yīng)該如何進行調(diào)整呀
你好,增值稅分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ? 附加稅免征了不需要做分錄? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
不是,老師,我想問科目余額表應(yīng)該如何進行調(diào)整呢
你好,需要知道你單位科目余額表的形成原因,才知道該如何調(diào)整。 我已經(jīng)告訴你正確的增值稅,附加稅處理啊?
謝謝,老師,我想請問一下,企業(yè)所得稅是如何計提的呀
你好,季度應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額 分錄是,借:所得稅費用??,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
企業(yè)所得稅在借方是不是表示他沒有計提呀
你好,是應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅科目余額在借方的意思??
我感覺我現(xiàn)在的科目余額表在借方是不是都是表示沒有計提呢
是的呢,這是表示什么意思呢
附加也是在借方的
你好,在借方,可能是沒有計提,或者預(yù)交了稅款?
那我應(yīng)該怎么更正錯賬呢,應(yīng)該怎么做分錄呢
你好,需要查明你單位應(yīng)交稅費借方掛賬的原因,才知道該如何調(diào)整的?
我查出來了,就是沒有計提
你好,那補做相應(yīng)計提分錄就是了?