你好,銀行承兌是你們自己開出去的嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款或者庫存商品帶應(yīng)付票據(jù)。如果是你收到別人的話,這個(gè)應(yīng)付票據(jù)改成應(yīng)收票據(jù)。

公司發(fā)生了一筆售后費(fèi)用,這個(gè)售后的費(fèi)用不應(yīng)該由我司承擔(dān),而是工廠的責(zé)任,我們給客戶維修了,花了100元,然后廠家把這個(gè)款轉(zhuǎn)來了,轉(zhuǎn)了200元,多轉(zhuǎn)了100元,問老師如何做分錄?
老師,我們是一般納稅人,從基本戶轉(zhuǎn)款轉(zhuǎn)到一般戶,在由一般戶開具銀行承兌匯票,這個(gè)過程的會(huì)計(jì)分錄怎么做,還有又從一般戶轉(zhuǎn)到另外一個(gè)承兌匯票保證金的帳戶.這又該怎么做分錄
企業(yè)在改擴(kuò)期間,公司設(shè)了兩套帳,其中一套賬為工程??顚S觅~戶,一套為基本戶賬套,這兩套賬戶都分別記賬,那么問題公司職工工資社保啥的都從工程戶中支出,每月把此筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)給基本戶,然后從基本戶發(fā)放工資、繳納社保等費(fèi)用,這種情況工程戶會(huì)計(jì)是記:借在建工程-工資社保等貸銀行存款-某銀行;基本戶會(huì)計(jì)記:借銀行存款-某銀行基本戶貸其他應(yīng)付款-某某公司名稱工程賬戶,這樣做賬務(wù)處理準(zhǔn)確嗎?
老師,你好,我們公司是開充電樁充電站的小規(guī)模納稅人,充電業(yè)務(wù)是掛在平臺(tái)上收款,汽車充電先由平臺(tái)代收,然后在一起轉(zhuǎn)給我們公司,可是發(fā)票是我們公司直接開給客戶的,但款又是從平臺(tái)合計(jì)后一次性打到基本戶的,打過來的款,小部分開了發(fā)票,大部分是沒開發(fā)票的,這個(gè)帳務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?還有我們支付電費(fèi)給供電局,如何做分錄。
銀行承匯票我背書轉(zhuǎn)讓給別的公司了,我該如何做會(huì)計(jì)分錄?我從一般戶轉(zhuǎn)43000給基本戶,后來又從基本戶轉(zhuǎn)了40000給代發(fā)工資的帳戶上發(fā)工資,這個(gè)我該如何做帳 ,和做會(huì)計(jì)分錄。
老師好 建筑服務(wù)辦理了420萬元外經(jīng)證,9月開發(fā)票240萬,10月已經(jīng)預(yù)繳240萬的稅,然后10月要開剩下的180萬,開完還是要按照180萬再預(yù)繳稅費(fèi)是不,開票當(dāng)月能預(yù)繳稅費(fèi)不
老師問一下,公司要注銷,期末應(yīng)交稅費(fèi)有余額,怎么調(diào)平
老師我們單位注冊資本2060萬元,兩個(gè)股東已經(jīng)分別實(shí)繳1120萬元和283萬元?,F(xiàn)在我們想做減資,同比例減資。到1403萬元。一個(gè)變成841.8萬元,一個(gè)561.2萬元。屬于同比減資。其中的一個(gè)股東實(shí)繳1140元,變成841.8萬元,多繳納272.8萬元可以從公司撤資拿走,另一個(gè)股東再把272.8萬元實(shí)繳。我公司有房產(chǎn)、土地,未分配利潤等
上月暫估成本,這個(gè)月拿到原材料發(fā)票了,但是這個(gè)月沒有收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一張能發(fā)多次抵扣嗎?
用財(cái)務(wù)軟件做賬,憑證需要審核打印裝訂嗎?還是可以不用審核直接打印裝訂?審核的話,系統(tǒng)會(huì)給憑證蓋上“已審核”紅章
老師轉(zhuǎn)股變法人需要準(zhǔn)備什么資料,是先操作個(gè)人所得稅,再操作工商。
老師,機(jī)械租賃發(fā)票開票稅點(diǎn)是多少
你好。亞馬遜平臺(tái)上的支出,不開具形式發(fā)票,可以只憑借支出賬單,抵扣企業(yè)所得稅嗎
賓館性質(zhì)的單位收到客戶預(yù)存5萬房費(fèi),已開增值稅票但尚未消費(fèi),收款開票當(dāng)月是不是必須繳納增值稅?可否先不確認(rèn)收入,而是在預(yù)收賬款列示,實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)營業(yè)收入?


一般戶轉(zhuǎn)給基本戶,借銀行存款基本戶,貸銀行存款一般戶, 發(fā)工資,借銀行存款代發(fā)工資戶,貸銀行存款基本戶。
我開出去的
銀行,那就是應(yīng)付票據(jù)。