對的 這個需要調(diào)增的
老師好,我們?nèi)ツ暧幸还P收入,合同服務期是22-23年,上一個會計全額確認收入了,審計按服務期進行了調(diào)整,把一部分調(diào)整到了預收賬款。調(diào)減了一百多萬的利潤。 但是他是在我報完匯算清繳后才出的試算平衡表,稅務申報的年報和匯算清繳我都是按照舊的數(shù)字。 現(xiàn)在已經(jīng)是7月了,這筆收入我必須要調(diào)賬嗎?我要是現(xiàn)在調(diào)了年底又得確認,而且現(xiàn)在調(diào)了賬感覺報稅什么的都會很麻煩啊
老師好!2023年匯算清繳已申報,但因為收到國稅要求,期中5月份一張出口退稅轉內(nèi)銷發(fā)票,需要更改2023年5月份的增值稅報表,以及23年的所得稅年度報表,已在大廳變更,并補繳了稅,請問公司財務報表需要改嗎?
老師請問公司個稅漏報了去年9-11月,從12月才開始申報的?,F(xiàn)在企業(yè)年報和企業(yè)所得稅匯算清繳上數(shù)據(jù)和個稅扣繳系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)不一樣,這個會有影響嗎,需要補報嗎?匯算清繳已經(jīng)申報過了
老師有員工,23年業(yè)務開的發(fā)票一直未報銷,24年過了報銷期,并且已經(jīng)匯算清繳了,現(xiàn)在補一了一張收據(jù)過來,這筆收據(jù)需不需要納稅調(diào)增?。?/p>
老師有員工,23年業(yè)務開的發(fā)票一直未報銷,24年過了報銷期,并且已經(jīng)匯算清繳完了,現(xiàn)在補了一張收據(jù)過來,這筆收據(jù)需不需要納稅調(diào)增?。?/p>
老師用別的公司招標了個拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對方是一般納稅人,他讓提供13個點專票。我們應該給他多少個點合適,所得稅和增值稅所有費用。
老師,我們采購5月對賬是4月26日到5月25日期間的,那我核算成本也可以按這區(qū)間核算是嗎
老師用別的公司招標了個拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對方是一般納稅人,他讓提供13個點專票。我們應該給他多少個點合適,所得稅和增值稅所有費用。
老師:廣告公司員工代墊運輸費8000,怎么做賬?
你好,老師,銷售部制度,如果完不成怎么制定制度
個體戶的個稅需要每月申報嗎
老師,我的資產(chǎn)總額為3000元,注冊資本金從4000減資到1000元,是否合理???
@董孝彬老師,廣告公司員工先預付笫三方7500元led屏款,這個分錄不得是借:預付,貸:其他應付嗎?你的分錄怎么是借:其他應收,貸:銀存??
老師,A公司實際投資款200萬,B公司實際投資款100萬元,股權轉讓給C公司,是0元轉讓,這種合理嗎???不需要交稅嗎?
老師,這個注冊資本金投超了可以退還給股東嗎?