你好!你去年折舊了嗎
你好老師,我想問(wèn)一下我們是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人,2021年購(gòu)入一臺(tái)注塑機(jī)37萬(wàn)多,我企業(yè)所得稅一次性抵扣了,計(jì)提折舊了,現(xiàn)在要把他賣給一制造業(yè)企業(yè)一般納稅人,這個(gè)發(fā)票是自己開(kāi)還是去稅務(wù)局代開(kāi)?稅率是多少?賣出去我企業(yè)所得稅應(yīng)該怎樣處理,還需要調(diào)增嗎?會(huì)計(jì)分錄怎樣做?
我想問(wèn)一下 我家公司去年賣車,算作處理固定資產(chǎn),那今年報(bào)去年匯算清繳的時(shí)候那個(gè)所得稅資產(chǎn)折舊、攤銷報(bào)表要怎么寫(xiě)呢?他那個(gè)車購(gòu)入的時(shí)候一開(kāi)始發(fā)票沒(méi)有給到我們,所以沒(méi)有做賬,現(xiàn)在賣車了 一次性給他沖銷了,也沒(méi)有折舊過(guò)的 那個(gè)年度所得稅報(bào)表里的資產(chǎn)折舊還要填數(shù)據(jù)嗎?
老師,你好,我想問(wèn)下,我們公司貸款,全部轉(zhuǎn)出去了,滿一年了,沒(méi)有票回沖,我一直掛其他應(yīng)收(預(yù)付)之類的,到年底了,報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)要做調(diào)整增嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下,去看開(kāi)了一臺(tái)固定資產(chǎn)票給我,但今年沒(méi)賣方紅沖了,我們應(yīng)該怎么處理?去年的企業(yè)所得稅要調(diào)增值嗎?
老師你好。我們有一臺(tái)機(jī)器是2022年,增值稅的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,但是今年稅務(wù)局不給我們抵扣,讓我們固定資產(chǎn)的原值要調(diào)增,現(xiàn)在我之前用的進(jìn)項(xiàng)稅,會(huì)計(jì)分錄做成了借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。我就想咨詢一下,我這個(gè)費(fèi)用今年我報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候我不用調(diào)增了嘛。
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無(wú)同類銷售價(jià)格,成本為13000元,成本利潤(rùn)率為10%,為何算銷項(xiàng)稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤(rùn)是含稅價(jià),怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(jià)(成本價(jià))直接?稅率呀?
之前財(cái)務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報(bào),這次自己學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實(shí)操,所以除了學(xué)習(xí)個(gè)稅實(shí)操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報(bào)的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎。同時(shí)會(huì)不會(huì)影響退稅呢?
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說(shuō)不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計(jì)開(kāi)具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計(jì)的嗎?
老師我想問(wèn)一下,我失業(yè)一年,醫(yī)療保險(xiǎn)斷檔,然后7月找到工作,我單位給我續(xù)上了醫(yī)療,顯示8月已經(jīng)繳費(fèi),但是我9月份查我的個(gè)人醫(yī)療,應(yīng)該打入個(gè)人的那比醫(yī)療錢,沒(méi)有到個(gè)人賬戶,怎么回事呢,現(xiàn)在個(gè)人的醫(yī)療余額還是零
老師,公司倉(cāng)庫(kù)房租不給開(kāi)票可以對(duì)公轉(zhuǎn)賬嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,剛到一家減速器生產(chǎn)企業(yè),這家企業(yè)沒(méi)有正規(guī)的財(cái)務(wù)管理、庫(kù)房管理。請(qǐng)問(wèn)作為一名會(huì)計(jì)怎樣從生產(chǎn)流程、出入庫(kù)管理、成本核算這幾部分抓起來(lái)。以什么方法快速的捋順?
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說(shuō)中秋發(fā)200元過(guò)節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來(lái)的?
被 做在了長(zhǎng)期攤費(fèi)用里了,一次性攤了
你好!這樣子的話你需要更正去年的匯算清繳,然后補(bǔ)交所得稅。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。