你好!可以的,可以這樣
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我這次申報(bào)期發(fā)現(xiàn)11月有作廢發(fā)票未作廢,導(dǎo)致現(xiàn)在申報(bào)就超了起征點(diǎn),需要交增值稅,我可以這個(gè)月開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票可以抵減11月銷(xiāo)售額嗎?如果可以的話(huà)申報(bào)表該怎么填
#提問(wèn)#老師老師本月報(bào)廢車(chē)殘值收入800元,沒(méi)開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票,填在未開(kāi)票里可以嗎?本月申報(bào)增值稅時(shí)怎么填報(bào)?填在第幾行?
老師,請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售給個(gè)人不用不開(kāi)票,要申報(bào)未開(kāi)票收入和稅額嗎
企業(yè)開(kāi)票星號(hào)里面是勞務(wù) 這個(gè)月做了點(diǎn)無(wú)票銷(xiāo)售 賣(mài)廢品收入 申報(bào)增值稅的時(shí)候是在應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額里反應(yīng)我賣(mài)廢品的不含稅收入嗎 一般納稅人
老師,我們建筑工程有限公司,一般納稅人,如果先開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)票,未收到進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,在報(bào)稅期申報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)收入,繳納了增值稅,以后收到進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,可以申請(qǐng)退增值稅款嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月原材料暫估了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,次月收到發(fā)票,次月的賬處理是先紅沖上月的暫估,然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了,是嗎?
老師,一般納稅人最開(kāi)始是個(gè)人獨(dú)資,后面有人注資進(jìn)來(lái)20萬(wàn),原來(lái)的老板占80%,后來(lái)的占20%,這個(gè)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對(duì)???需要變更哪些呢?
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。
老師麻煩詳細(xì)說(shuō)一下第五題,徹底不會(huì)了?
面試一家物流公司,需要準(zhǔn)備什么知識(shí)?
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會(huì)存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對(duì)?
老師,我們是會(huì)計(jì)咨詢(xún)服務(wù)行業(yè),小規(guī)模,我們老板想在經(jīng)營(yíng)范圍里加上這些,麻煩老師從稅上面,風(fēng)險(xiǎn)上,給一些建議。 經(jīng)營(yíng)范圍增加:接受金融機(jī)構(gòu)委托對(duì)信貸逾期戶(hù)及信用卡透支戶(hù)進(jìn)行提醒通知服務(wù)(不含金融信息服務(wù)) 接受金融機(jī)構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)(不含金融信息服務(wù))
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會(huì)存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對(duì)?
公司租了個(gè)廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個(gè)項(xiàng)目分類(lèi),多種結(jié)算方式,支付款時(shí),怎樣做分錄
送貨期結(jié)束后的最大庫(kù)存量Q一(Q/p)xd怎么理解?