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請(qǐng)問(wèn)老師,我公司銷(xiāo)售廢品給個(gè)人,如果不開(kāi)發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí),記在未開(kāi)票收入里申報(bào),可以嗎?

2024-07-22 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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你好!可以的,可以這樣
2024-07-22
你好!一般納稅人一般計(jì)稅是填寫(xiě)在未開(kāi)發(fā)票里面。13%貨物未開(kāi)發(fā)票填寫(xiě)
2021-07-13
同學(xué)你好 可以開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票 無(wú)法沖減銷(xiāo)售額了
2021-01-16
同學(xué)您好,在申報(bào)表中填寫(xiě)未開(kāi)票收入。在申報(bào)表的附表1中,找到與固定資產(chǎn)相關(guān)的行次,將未開(kāi)票收入填寫(xiě)在對(duì)應(yīng)的欄次中。 確認(rèn)固定資產(chǎn)處理的類(lèi)型。如果公司選擇放棄減稅,按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率繳納增值稅,那么應(yīng)納稅額=含稅銷(xiāo)售額÷(1+3%)。如果公司選擇開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,那么可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 填寫(xiě)申報(bào)表主表。將3%的稅款填寫(xiě)至第21行“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”,申報(bào)表一般自動(dòng)計(jì)算。同時(shí),將1%的減免稅額(即含稅銷(xiāo)售額÷(1+3%)×1%)填寫(xiě)至23行“應(yīng)納稅額減征額”。
2023-12-13
小規(guī)模的合在一塊兒申報(bào)。一般納稅人的分開(kāi)。
2025-04-16
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