同學(xué)你好 可以開負數(shù)發(fā)票 無法沖減銷售額了
老師,請問一下我這次申報期發(fā)現(xiàn)11月有作廢發(fā)票未作廢,導(dǎo)致現(xiàn)在申報就超了起征點,需要交增值稅,我可以這個月開負數(shù)發(fā)票嗎?開了負數(shù)發(fā)票可以抵減11月銷售額嗎?如果可以的話申報表該怎么填
,老師,問下一家公司4月從小規(guī)模變一般納稅人,2月開的1%的服務(wù)發(fā)票,在5月開1%的發(fā)票沖回,5月增值稅申報沒帶出負數(shù)發(fā)票,導(dǎo)致多交了增值稅和附加稅,這種情況是一定要更正5月的申報表嗎,還是可以從6月的申報表中減除未算的負數(shù)銷售額和增值稅?
老師好,一般納稅人公司因上月開錯發(fā)票導(dǎo)致多繳稅金,次月開紅沖發(fā)票,申報次月申報表以后,紅沖發(fā)票的負數(shù)稅額自動轉(zhuǎn)為期末留抵稅額,請問這種情況應(yīng)該如何申請退稅,可以退稅的話,附加稅能一起退嗎
請問一下,12月開了發(fā)票100萬,叫了增值稅,然后1月作廢了這個100萬,然后申報表顯示期末多繳為負數(shù),那個稅金顯示負數(shù),如果我不退這個增值稅,就是代表我以后開的發(fā)票,可以沖抵這個交過的增值稅對嗎
老師,我上月申報了未開票收入,然后這月我把發(fā)票開了,我在增值稅申報的時候填負數(shù)就可以了,是吧?但是我這月又要申報未開票收入了,那這個金額怎么寫?
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈送給職工如何處理做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本?能否寫下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個人開的勞務(wù)人工費普票,備注讓代扣代繳個稅,現(xiàn)在補交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請問要怎么做這些憑證詳細步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細,已修改說跟工商對不上,該怎么辦?
老師,比如說3月份忘提折舊和計提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補計提嗎
某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金為400萬元,債務(wù)稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權(quán)益資本為5200萬元,普通股資本成本為12%,則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為(??)萬元。
民間非營利組織財務(wù)報表的收入是100萬增值稅申報表的收入是120萬,財務(wù)報表和申報表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔(dān)的模具費,維修模具費,分攤在出口的產(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會計科目
分配現(xiàn)金股利會影響所有權(quán)益嗎
那只有按實際交稅了嗎?
下期可以申請退稅不
只有按實際交稅了 下期開具紅字發(fā)票以后 可以享受未達到起征點免稅 不可以退稅的
好的,謝謝
不客氣 祝您工作順利 事事順心