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老師好,一般納稅人公司因上月開錯(cuò)發(fā)票導(dǎo)致多繳稅金,次月開紅沖發(fā)票,申報(bào)次月申報(bào)表以后,紅沖發(fā)票的負(fù)數(shù)稅額自動轉(zhuǎn)為期末留抵稅額,請問這種情況應(yīng)該如何申請退稅,可以退稅的話,附加稅能一起退嗎

2024-04-17 17:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-17 17:56

你好:你增值稅少交了,附加稅也會減少的

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快賬用戶6555 追問 2024-04-17 17:59

也就是說增值稅和附加稅可以一起辦理退稅是吧

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齊紅老師 解答 2024-04-17 18:00

對的,確實(shí)多交吶了,可以退

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你好:你增值稅少交了,附加稅也會減少的
2024-04-17
你好,一般是不退的呢,可以下棋抵扣的
2021-07-01
同學(xué),你好,可以去稅務(wù)局辦理退稅。但需要提供合理合規(guī)的相關(guān)資料,比如交易取消的相關(guān)協(xié)議等。具體可以咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。
2024-08-01
你好,你申請退稅了嗎?退稅金額到你帳號上了
2022-06-14
您好,是可以申請的這個(gè),可以
2023-05-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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