您好,是的,是這么理解的,下次申報(bào)增值稅時(shí),可以將多繳的稅款從應(yīng)繳納的增值稅中扣除
老師,請(qǐng)問一下我這次申報(bào)期發(fā)現(xiàn)11月有作廢發(fā)票未作廢,導(dǎo)致現(xiàn)在申報(bào)就超了起征點(diǎn),需要交增值稅,我可以這個(gè)月開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?開了負(fù)數(shù)發(fā)票可以抵減11月銷售額嗎?如果可以的話申報(bào)表該怎么填
老師,這個(gè)稅率為1的專票,假如我認(rèn)證了并抵扣了,是不是2月份報(bào)增值稅副表2的時(shí)候那里直接顯示的就是這個(gè)發(fā)票上的信息,我們是一般納稅人,剛成立,沒有開銷項(xiàng)發(fā)票,是不是抵扣了,就報(bào)稅時(shí)候最后是負(fù)數(shù),這樣可以嗎
老師,請(qǐng)教一下,這個(gè)月我紅沖了一張發(fā)票,現(xiàn)在2月份開票系統(tǒng)顯示就是負(fù)的開票金額,這個(gè)報(bào)增值稅的話,銷項(xiàng)可以填負(fù)數(shù)吧,
老師,我想問下我這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月增值稅,上個(gè)月開了發(fā)票,我到系統(tǒng)上勾選抵扣的發(fā)票勾選成功了但是一直確認(rèn)不了,后來增值稅申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額顯示有數(shù)字申報(bào)成功不用繳納稅款,現(xiàn)在登上系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)不匹配,讓繳納增值稅。而且過了申報(bào)期有什么辦法嗎?
老師,補(bǔ)交了2017—2019年的增值稅. 借 其他應(yīng)付款 10.2萬 貸 以前年度損益 9.32萬 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0.88萬 去大廳更正申報(bào)后交了0.88萬增值稅后. 增值稅及附加稅申報(bào)表顯示如下: 27欄本期已繳稅款 0.88萬. 31欄本期繳納欠稅稅費(fèi)0.88萬, 32欄期末未交稅款(多交為負(fù)數(shù)) -0.88萬 后面每期32欄期末未交稅款(多交為負(fù)數(shù)) 顯示有-0.88萬,這個(gè)需要調(diào)嗎??還是一直這樣沒關(guān)系! -0.88萬
你好 請(qǐng)問大學(xué)要畢業(yè)了 老師要求填寫高等畢業(yè)生登記表 我需要填寫 我復(fù)讀那一年嗎
總金額不變,小規(guī)模開3個(gè)點(diǎn)專票同意金額開2張能抵6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票嗎?
老師,營業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營范圍包含內(nèi)容,都可以在稅務(wù)系統(tǒng)正常開具發(fā)票是不?
請(qǐng)問企業(yè)是一般納稅還是小規(guī)模在哪里看?
#提問#老師,您好!我們公司是銷售醫(yī)療器械,購買茶葉的專用發(fā)票可以用嗎?
匯算清繳中職工福利費(fèi)指的是
請(qǐng)問公司購買公務(wù)車會(huì)涉及哪些稅額,稅率分別是多少?哪些可以抵扣,謝謝
請(qǐng)問新增報(bào)稅人員,同一企業(yè)可以有幾個(gè)辦稅員?還是只能有一個(gè)
老師你好!企業(yè)所得稅匯算清繳就是固定資產(chǎn)折舊,按照稅法規(guī)則多計(jì)提折舊,匯算清繳已經(jīng)調(diào)整那我的會(huì)計(jì)賬要處理嗎
老師您好,匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)24年賬做的不合適,然后反結(jié)賬過去改了12月份的賬,然后改了12月的報(bào)表,25年第一季度的申報(bào)表,這么改稅務(wù)上會(huì)不會(huì)有很大的風(fēng)險(xiǎn),但是已經(jīng)改了有點(diǎn)后怕
好的,就是直到我沖減完這個(gè)增值稅,后面才要交稅對(duì)吧
您好,是的哦,就是這么操作的