久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,補交了2017—2019年的增值稅. 借 其他應(yīng)付款 10.2萬 貸 以前年度損益 9.32萬 應(yīng)交稅費-未交增值稅 0.88萬 去大廳更正申報后交了0.88萬增值稅后. 增值稅及附加稅申報表顯示如下: 27欄本期已繳稅款 0.88萬. 31欄本期繳納欠稅稅費0.88萬, 32欄期末未交稅款(多交為負數(shù)) -0.88萬 后面每期32欄期末未交稅款(多交為負數(shù)) 顯示有-0.88萬,這個需要調(diào)嗎??還是一直這樣沒關(guān)系! -0.88萬

2024-05-30 09:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-30 09:35

你好;這個不用調(diào)整的; 你正常有一個納稅調(diào)整補稅的欄次 寫著就行

頭像
快賬用戶4078 追問 2024-05-30 10:42

可是納稅調(diào)整補稅的欄次里面沒有金額,去大廳申報的,沒有錄入金額

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-30 11:03

讓稅務(wù)局給你看看數(shù)據(jù)??词遣皇侨?shù)據(jù)不對

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好;這個不用調(diào)整的; 你正常有一個納稅調(diào)整補稅的欄次 寫著就行
2024-05-30
你這個申報和繳納是兩個模塊,10月份的已經(jīng)申報了,就不會再顯示了,只會顯示11月和12月。10月份的,你要盡快在申報期內(nèi)繳納,否則會有滯納金
2022-01-05
同學(xué)你好,這個增值稅申報的,在實際處理當中,你上面提到的只是一個主表,它后面都會有對應(yīng)的附表,比如銷項的收入,稅額,進項的金額以及稅額,把這些對應(yīng)的附表,填完整后,這個主表就會根據(jù)附表自動算出來的,
2022-04-12
這個確實要退稅的啊
2019-08-05
您好,我聽了您的敘述,我感覺您可能是交了2次,因為已交里面體現(xiàn)了,然后又在應(yīng)交里面體現(xiàn)了
2019-08-05
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×