你好,你的累計銷售額是多少的?
老師好,小規(guī)模增值稅申報表怎么填?我司都是普通發(fā)票,稅率1% 第9行帶出是開票金額 第19行帶出開票金額的3%稅金 請問,減免表第二欄,本期發(fā)生額,應(yīng)抵減和實際抵減稅額怎么填?
老師,我是小規(guī)模納稅人,第二季度專票不含稅金額是10148.51,普票不含稅金額是297.03.再附表中【應(yīng)稅行為(3%征收率)計稅銷售額計算 】中的不含稅收入我該填多少啊
小規(guī)模普票在開票系統(tǒng)上稅率是3%的,但是在增值稅申報系統(tǒng)自動帶出的數(shù)據(jù)是不含稅金額是按1%的,和我開票不含稅金額不一致,多出來的數(shù)據(jù)如何做賬呢?
老師好,小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報,收入開的普票找3000元,是在增值稅及附加稅申報表里,第四項小微企業(yè)免稅銷售額里填上3000元, 還是再在項目一,的第一行(應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,3%征收率)的貨物及勞務(wù)里再填上3000呢? 謝謝老師
老師,小規(guī)模第一季度未達到免征起點,增值稅申報時候系統(tǒng)自動帶出來的其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額是按照1%算出來,后面自動帶出來的小微企業(yè)免稅額又是按3%算的,我需要手動調(diào)整嗎
老師,我手上有一家機械租賃公司,因沒有錢還吊車貸款,車子被廠家收走。所以巳經(jīng)零申報兩年了。這兩年一直提折舊,現(xiàn)在負利潤好大。要怎么處理?
老師,在哪里查詢公司注冊過的商標呢?
咨詢個問題,收入的交易價格涉及非現(xiàn)金對價,如果對價物是固定資產(chǎn),那么收入的交易價格是合同生效日固定資產(chǎn)的公允價值確認主營業(yè)務(wù)收入,計入貸方。那么問題是借方的分錄是什么?借方是固定資產(chǎn)的賬面價值?如果賬面價值和貸方的收入(固定資產(chǎn)的公允價值)有差額,那差額計入哪里?主營業(yè)務(wù)收入?還是計入公允價值變動損益里面?
老師:找公司開發(fā)軟件-(無形資產(chǎn)),先支付了第一筆款15000元,對方開了張信息技術(shù)服務(wù)*軟件開發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫?
老師 請問匯算年報財務(wù)報表利潤表上 減企業(yè)所得稅是實際繳納的所得稅,還是賬上計提的所得稅金額?
我買課時問的我們是出口尿素,不免不退的,實操課有,可是買了我看沒有講,怎么辦,給我打電話說一下也行啊
老師想問一下,當月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進行調(diào)減
請問匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應(yīng)付職工薪酬全年 借方累計嗎?
小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品稅率是多少
需要交稅的話,需要填寫減免的2%。在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面
我銷售額差不多是250萬左右,我做賬出來的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅也是25000左右的
老師休息了嗎
無票收入第一行里面填寫就可以 減免的2% 在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面
老師,我核對了一下收入和應(yīng)交稅費的金額,這兩個好像不對等呢
說下你發(fā)票的金額稅額分別多少的