不用的不交稅,按照免稅的3%來(lái)。
老師:我們公司為小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度的銷售額為28400元,計(jì)算出來(lái)不含稅銷售額為28400÷1.01=28118.82元,在增值稅申報(bào)表第10欄填上數(shù)據(jù)后,本期免稅額和小微企業(yè)免稅額,沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái),要怎么計(jì)算呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度一報(bào)稅的,上個(gè)季度報(bào)稅小型企業(yè)免稅銷售額是286353.87.免稅銷售額是系統(tǒng)自動(dòng)跳出來(lái)的是8590.62,這一次報(bào)稅免稅銷售額是170297.03,系統(tǒng)自動(dòng)跳出來(lái)的是1702.97,那這二次跳的稅率算出來(lái)的怎么不一樣,上次是按3個(gè)點(diǎn)算的,這次是按1個(gè)點(diǎn)算的。應(yīng)該是按哪個(gè)稅率算啦。
小規(guī)模公司4月份申報(bào)第一季度增值稅,免稅銷售額填進(jìn)去,系統(tǒng)自動(dòng)帶出的免稅的稅額是3個(gè)點(diǎn)的,跟3月份的賬不一樣,賬上是按一個(gè)點(diǎn)做的,應(yīng)該怎么辦?以前申報(bào)的時(shí)候,系統(tǒng)帶出來(lái)的都是1個(gè)點(diǎn)的稅額,4月份稅率調(diào)整帶出了3個(gè)點(diǎn)的稅額
老師,小規(guī)模第一季度未達(dá)到免征起點(diǎn),增值稅申報(bào)時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額是按照1%算出來(lái),后面自動(dòng)帶出來(lái)的小微企業(yè)免稅額又是按3%算的,我需要手動(dòng)調(diào)整嗎
老師,小規(guī)模納稅人本季度開(kāi)票3000元 申報(bào)的時(shí)候就是填寫免稅銷售額里面,他自動(dòng)出來(lái)的免稅額是90元,按照3%計(jì)算的 現(xiàn)在不是按照1%計(jì)算嗎,是不是不要繳納稅額,所以不用管自動(dòng)算出來(lái)的稅額,直接申報(bào)就可以
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬