對,沒錯,這么操作就可以。
老師,小規(guī)模納稅人季報在增值稅季報里面填寫的是季度的不含稅銷售額對吧?那這個表格我填了不含稅銷售額,下面自動計算出來的應納稅額合計不對呢?本季度代開了2000000的專票
老師好,1.請問小規(guī)模企業(yè),季報時填寫財務報表中利潤表的本月金額是填寫本月的金額還是本季度的金額?如果是一般人呢?因為本月金額一填上就會自動加總到累計金額里(應該加總的是季度金額就對了)所以每次我都手動改累計金額。2.小規(guī)模增值稅季度45不含稅是免增值稅的,請問在申報利潤表時,營業(yè)外收入時填寫金額按不含稅收入3%稅率的,還是按1%稅率,(申報增值稅時免稅額是按照3%填寫的,做賬時按1%計入到應交稅費的?。?/p>
老師,我們是小規(guī)模納稅人,一個季度一報稅的,上個季度報稅小型企業(yè)免稅銷售額是286353.87.免稅銷售額是系統(tǒng)自動跳出來的是8590.62,這一次報稅免稅銷售額是170297.03,系統(tǒng)自動跳出來的是1702.97,那這二次跳的稅率算出來的怎么不一樣,上次是按3個點算的,這次是按1個點算的。應該是按哪個稅率算啦。
老師,小規(guī)模第一季度未達到免征起點,增值稅申報時候系統(tǒng)自動帶出來的其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額是按照1%算出來,后面自動帶出來的小微企業(yè)免稅額又是按3%算的,我需要手動調整嗎
老師,小規(guī)模納稅人本季度開票3000元 申報的時候就是填寫免稅銷售額里面,他自動出來的免稅額是90元,按照3%計算的 現(xiàn)在不是按照1%計算嗎,是不是不要繳納稅額,所以不用管自動算出來的稅額,直接申報就可以
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產負債表表
老師臺球俱樂部以個體成立需要審計嗎
老師,公司可以不開對公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機動車普票,沒有抵扣進項,又二手機交易出去了,按13交增值稅還是按簡易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細一點
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領用了,匯算的時候就調增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時候是不是從明細賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領用了,匯算的時候就調增100嗎
老師,無票支出主要指的是費用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結轉主營業(yè)務成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請問一下我們公司4月社保有增員一個人,那我4月份是不是也要給她報個稅?
老師,別的部門要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號的?
老師,不行,他說我免稅額不對,一定要填寫減免稅申報表,按照1%征收的,怎么弄啊
你填寫的時候,3000元就按照3%的稅率填寫,就不用減免。
總是有第一個那樣的提示,
你這個3000元換算成不含稅的金額了。
這個就是不含稅的金額
填寫在小微企業(yè)免稅銷售額里面的嗎?