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老師,小規(guī)模納稅人季報在增值稅季報里面填寫的是季度的不含稅銷售額對吧?那這個表格我填了不含稅銷售額,下面自動計算出來的應(yīng)納稅額合計不對呢?本季度代開了2000000的專票

老師,小規(guī)模納稅人季報在增值稅季報里面填寫的是季度的不含稅銷售額對吧?那這個表格我填了不含稅銷售額,下面自動計算出來的應(yīng)納稅額合計不對呢?本季度代開了2000000的專票
2021-07-09 16:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-09 16:18

您好同學,請問您開票的稅率是幾個點的?

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快賬用戶5719 追問 2021-07-09 16:20

我們代開的專票是1%的稅率,本季度開了兩次合計金額是200萬

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-09 16:23

您好同學,您需要在第二個 增值稅減免明細表里 把這個不含稅銷售額算一下2%的稅額 填在里邊 然后再在主表里的16行寫上這個2個點的減免稅額 最后就是你應(yīng)該交的1個點的稅額了

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您好同學,請問您開票的稅率是幾個點的?
2021-07-09
都是在10欄填寫不含稅銷售額
2021-01-15
含稅的銷售額就是你看你不含稅的銷售額自己換算的。你看的都是1%的嗎?如果是的話,不含稅的金額*1.01
2023-04-08
你好,用發(fā)票上面的不含稅金額填寫就可以。
2023-05-17
第二個表格填寫的不對,這個不用填寫的,其他的是正確的。
2022-07-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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