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老師我們是小規(guī)模納稅人 季度開票超過45了4月開始就免稅了 季報的時候我的收入應(yīng)該填到第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額里面么還是填到第四項免稅銷售額里面

2022-07-15 12:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-15 12:43

你好,填寫到第12欄里面就可以的。

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齊紅老師 解答 2022-07-15 12:44

然后再去填寫減免明細表,最后一行。

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快賬用戶5033 追問 2022-07-15 12:45

沒看到減免明細呀

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快賬用戶5033 追問 2022-07-15 12:48

看到減免明細了 是要填減免明細第一項減免項目下面的么

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齊紅老師 解答 2022-07-15 12:49

好在免稅項目里面填寫的。

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快賬用戶5033 追問 2022-07-15 12:50

老師 我們免稅收入憑證的話 那個減免的稅費是不是也要做賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2022-07-15 12:52

不需要做賬務(wù)處理的不用做。

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快賬用戶5033 追問 2022-07-15 12:52

那就直接借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入就可以了

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齊紅老師 解答 2022-07-15 12:53

對的,詩的是這么做的,是這么理解的。

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快賬用戶5033 追問 2022-07-15 12:55

那那個減免明細 免稅項目 我填寫的時候 第一項免錚增值稅項目銷售額 我填我的總銷售額 那第二欄 第四 第五呢

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齊紅老師 解答 2022-07-15 12:58

第一列第三列,填寫你的銷售額最后一列填寫銷售額乘以3%。

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你好,填寫到第12欄里面就可以的。
2022-07-15
您好 請問 是開具的專票還是普票
2022-04-19
您好,你可以截個圖看看嘛
2021-07-02
你好不需要的在第十欄里面填寫。
2021-04-17
同學你好 上面的第一二三也要填寫
2022-12-08
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