您好,你可以截個(gè)圖看看嘛
老師,今年小規(guī)模減按1%開票,我公司每季度不超過30萬,不用交稅的,在增值稅申報(bào)表中,我是把當(dāng)月的不含稅銷售額直接填在免稅銷售額里,還是應(yīng)該填在3%征收率的那一欄,再填寫減免稅申報(bào)明細(xì)表啊
老師你好,我公司是個(gè)小規(guī)模納稅人,季銷售額超過了45萬,不含稅銷售額填寫第一欄,稅額呢,現(xiàn)在按1%征收,減免的2%填入哪里
老師好,我公司是小規(guī)模納稅人,開具普通發(fā)票,但是開具了5%的稅的貨物銷售發(fā)票,開了一部分1%的普通發(fā)票,不超季度45萬,在免征額第10欄填寫了銷售額,但是稅額不合適,應(yīng)該怎么填寫報(bào)表?
老師您好,我在填寫增值稅,我們小規(guī)模納稅人,未超45萬,沒有專票,現(xiàn)在填寫第10行,那個(gè)銷售額是不含稅銷售額,數(shù)額是填寫稅控盤導(dǎo)出來的那個(gè)1%的銷售額嗎?
老師 我是小規(guī)模納稅人 我季度開票超過45了,那么我報(bào)增值稅的時(shí)候我應(yīng)該填到哪一欄里呢。是第一欄么 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額
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工商年報(bào)去年成立現(xiàn)在怎么報(bào)年報(bào)
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老師,匯算清繳里的資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表,能說下每列之間關(guān)系嗎
老師,一般納稅人月末增值稅都是怎么處理的?通常情況下大部分企業(yè)都會(huì)發(fā)生哪些進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)這些
關(guān)鍵只是提前開了發(fā)票也沒有付款啊,也沒有提供服務(wù)啊,怎么計(jì)入預(yù)收賬款
開了發(fā)票還沒有提供服務(wù),怎么確認(rèn)收入啊,
老師先開了發(fā)票,沒有付款,然后也還沒有提供服務(wù),怎么做賬
農(nóng)業(yè)合作社匯算清繳跟一般企業(yè)一樣么?是不是有財(cái)政補(bǔ)貼撥款之類的要填個(gè)減免表?
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對(duì)啊,如果預(yù)收款還沒有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會(huì)引起預(yù)警