是上年季度實(shí)繳的所得稅
老師你好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅的實(shí)際利潤與財(cái)務(wù)報(bào)表的凈利潤必須要一致嗎?還是跟財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤總額一致再減去所得稅費(fèi)用?比如企業(yè)所得稅實(shí)際利潤是5200,實(shí)際已繳納所得稅額是200,那我的利潤表上的凈利潤是填5200還是5000呢?謝謝!
凈利潤按年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表A類中的利潤總額減去實(shí)際應(yīng)納所得稅額嗎?還是減去本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額這一欄目的值?
你好老師,請(qǐng)問下企業(yè)所得稅季度申報(bào)表里面的第14行“減本年實(shí)際已繳納所得稅額”跟我賬上利潤表所得稅的金額對(duì)不上有關(guān)系嗎?因?yàn)閷?shí)際計(jì)提的是優(yōu)惠完實(shí)際繳納的數(shù),這樣跟申報(bào)表就有個(gè)差額
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時(shí)候說增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個(gè)金額在25年匯算時(shí)需要在匯算表里填寫嗎?
那如果財(cái)審報(bào)告上是賬面計(jì)提的所得稅金額呢?怎么處理?
根據(jù)你審計(jì)的利潤表申報(bào)就行,不影響匯算的,主表不會(huì)體現(xiàn)所得稅費(fèi)用的