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老師好,小規(guī)模增值稅申報表怎么填?我司都是普通發(fā)票,稅率1% 第9行帶出是開票金額 第19行帶出開票金額的3%稅金 請問,減免表第二欄,本期發(fā)生額,應(yīng)抵減和實際抵減稅額怎么填?

2020-10-09 12:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-09 12:14

您好,第3季度收入有沒有超過30萬,可以把申報表拍了看一下。

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快賬用戶7498 追問 2020-10-09 12:17

沒有超過30萬,應(yīng)該減免1%是2943.52,按3%算的稅額8830.63,減免的我是做了營業(yè)外收入2943.529

沒有超過30萬,應(yīng)該減免1%是2943.52,按3%算的稅額8830.63,減免的我是做了營業(yè)外收入2943.529
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齊紅老師 解答 2020-10-09 12:19

你這樣填是對的,直接申報就可以了,不需要再填減免的數(shù)據(jù),目前這個增值稅申報表就是這樣的

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快賬用戶7498 追問 2020-10-09 12:21

可是我發(fā)票開的是1%的,申報表上3%哎

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齊紅老師 解答 2020-10-09 12:24

是的,目前申報表是這樣的,不影響的。

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快賬用戶7498 追問 2020-10-09 12:33

那我財務(wù)賬怎么做?

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齊紅老師 解答 2020-10-09 12:39

財務(wù)賬按1%做,減免的2%增值稅做進營業(yè)外收入

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快賬用戶7498 追問 2020-10-09 12:45

可是1%也是免稅的,因為季度不到30萬,應(yīng)該都算是營業(yè)外收入吧?二季度我們開票是按3%做的,先貸:應(yīng)交稅金-增值稅,然后轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,平帳。這個季度開票按1%,而我做帳是按根據(jù)發(fā)票,貸:應(yīng)交稅金-增值稅(1%)也按這個1%轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,2%在我的帳面上是沒有反映的,因為發(fā)票不是開的3%,這樣帳和申報表不一致,怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-09 13:03

不好意思,是的,因為季度不到30萬,收入的1%轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

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您好,第3季度收入有沒有超過30萬,可以把申報表拍了看一下。
2020-10-09
你好,努力為你解答中,稍后回復(fù)
2024-01-14
你好,本期發(fā)生額 9880.84-3293.62 =6587.22,本期應(yīng)抵減額6587.22,實際抵減額6587.22 期末余額為0
2022-01-13
您好,這個的話是屬于? 期初余額不寫,本期發(fā)生額100? 實際抵減100,期末余額0
2024-06-24
同學你好 這個對的哦
2020-10-16
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